DPH registrace v zemích EU
Provedli jsme nastavení pro sklady včetně ceníků, abychom mohli vystavovat doklady na prodej zboží. Na dokladech však budeme zadávat také údaje týkající se DPH (jsme-li plátci DPH). Od vstupu do EU se však údaje o DPH nemusí týkat pouze vlastní (lokální země), ale kteréhokoliv jiného státu EU. V této a následujících kapitolách si proto předvedeme naplnění potřebných číselníků týkajících se DPH, pokud vaše firma obchoduje se zeměmi EU tak, že DPH mj. odvádí i v nějakém jiném členském státě. Pokud se vás tato skutečnost netýká, pak můžete tuto kap. přeskočit a pokračovat až nastavením Výchozích DPH indexů.
Firma z našeho příkladu obchoduje s jinými zeměmi EU a je registrována k DPH i v DE. Bude tudíž vystavovat také DPH doklady se sazbami platnými v DE a DPH z nich přiznávat přímo v DE. Aby to bylo možné, je nutné si nejdříve zaevidovat příslušnou DPH registraci a doplnit si DPH sazby a DPH indexy pro DE, viz dále.
Otevřeme agendu DPH registrace v zemích EU. Viz modul Účetnictví→záložka Nastavení. Vyvoláme funkci F2=Nový. V položce Země vybereme zemi DE a v řádcích Historie DPH registrací firmy zadáme datum změny 1.1.2016, plátce = ANO a vyplníme DIČ a název firmy tak, jak je uveden v registraci k dani v DE. Ostatní položky prozatím můžeme nechat nevyplněné.
Dále viz podrobný help. Kap.: DPH registrace v zemích EU.1. Zadali jste si DPH registraci v DE?
Pokračujte doplněním DPH sazeb a DPH indexů pro DE.
Nevadí, pro další činnost systému to není bezpodmínečně nutné, ale nebudete moci vystavit žádný doklad se zemí DPH registrace v DE.