Typy obchodu a související položky
Při vytváření některých dokladů ABRA Gen je možné volit typ obchodu:
Položka pro vyvolání dialogu typu obchodu
Zvolený typ obchodu určuje, jaké další položky se budou moci zadávat, zda budou povinné, jak budou eventuelně předvyplněny a jak se doklad bude chovat, co se týče dalších evidencí (výpočet a odvody DPH, INTRASTAT, ESL atd.), viz dále. Typ obchodu se zadává na hlavičce dokladů prostřednictvím dialogu Typ obchodu vyvolaného po stisku funkčního tlačítka .
V závislosti na:
- členství lokální země v EU k datu vystavení dokladu (kontroluje se v číselníku zemí),
- nastavení, zda je vlastní firma plátcem DPH v lokální zemi (nastavuje se ve Firemních údajích v položce Plátce DPH),
- a skutečnosti, zda je doklad vystavován jako daňový,
je možno vybírat z různých typů obchodu:
Týká se vybraných dokladů na výstupu. Viz též Údaje pro EU na dokladech na výstupu.
Tento typ znamená, že doklad byl vytvořen buď ve verzi 4.00 či nižší nebo že byl vytvořen za situace, kdy lokální země ještě nebyla členem EU. V tomto případě se nezadávají žádné položky týkající se EU (viz Údaje pro EU na dokladech na výstupu). Je jedno, zda je firma neplátcem či plátcem DPH v lokální zemi a zda je či není nastaven příznak "DPH doklad". Pro všechny varianty platí následující:
Typ obchodu se nastaví automaticky na 0 a je nedostupný k editaci. V dialogu Typ obchodu jsou k dispozici jen položky pro volbu Země s pomocným nástrojem Tuzemsko/Vývoz.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur vydaných pro typ obchodu 0 - Nezadáno:
Pro doklad vystavovaný jako daňový i nedaňový |
Položky z dialogu Typ obchodu a další položky z hlavičky příp. z řádků dokladu související s tímto typem:
Název | Popis |
---|---|
Hlavičkové položky | |
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Tuzemsko" nebo "Vývoz do XX", kde XX je země určení. |
Tuzemsko/Vývoz |
Položka typu přepínač, podle jehož nastavení se zpřístupňuje nebo znepřístupňuje k editaci druhá položka Země určení, v níž se pak zadává kód konkrétní země. Určuje, zda se vystavovaný doklad bude chovat jako doklad tuzemský či zahraniční z hlediska DPH:
|
Země určení |
Zda je položka editovatelná, závisí na nastavení předchozí položky Tuzemsko/Vývoz:
|
Země přiznání DPH dodavatele |
Země, do jejíhož DPH přiznání bude tento doklad zahrnut. Pro doklady vystavované před vstupem do EU, tj. s typem obchodu 0, není položka vizuálně k dispozici, jelikož nemá smysl. Nicméně je vnitřně defaultně vyplněna kódem lokální země. Tudíž při případném omezení podle Země přiznání DPH dodavatele (je-li takové omezení v agendě k dispozici) budou doklady vypsány při omezení Země přiznání DPH dodavatele = lokální země. |
Měna |
Volitelná, předvyplňuje se podle Země určení (tj. měna lokální pro volbu Tuzemsko a měna dle zadané Země určení pro volbu Vývoz). Kód měny zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Měny. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Zadaná měna nijak neovlivňuje to, zda se na dokladu budou zadávat DPH sazby a DPH indexy či nikoli. Tudíž můžete vystavit i doklad v cizí měně s DPH (samozřejmě, je-li doklad vystavován jako daňový, přičemž jinou sazbu DPH než 0% lze zadat jen pro doklad s volbou Tuzemsko.) Měna se obecně předvyplňuje buď podle země přiznání DPH dodavatele, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země určení v opačném případě. U tohoto typu se země přiznání nijak nezadává, proto se předvyplňuje měnou podle Země určení. Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. U tohoto typu obchodu je měna volitelná libovolně, tudíž lze použít pokladnu vedenou v libovolné měně. Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gold nebylo možné vystavit tuzemský doklad v cizí měně. |
Kurz |
V případě jiné než lokální měny přístupný, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
Částky jsou s DPH/bez DPH | Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. |
Položky INTRASTATu a ESL | Nejsou k dispozici, nemají pro tyto doklady význam. |
Řádkové položky | |
DPH sazby |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. Nabízí se následovně:
|
DPH indexy |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. Nabízí se následovně:
|
Doklady vystavené ve verzi 4.00 nebo nižší mají typ obchodu nastavený na "0- Nezadáno" (zajistil update na verzi přinášenící položku Typ obchodu). Co platí pro opravu takových dokladů viz Pravidla pro položku Typ obchodu.
Jedná se o běžný prodej v tuzemsku, nerozlišuje se, zda je příjemce plátce či neplátce DPH. (Neboli tento typ obchodu je dostupný pro neplátce DPH, resp. i pro doklad vystavovaný jako nedaňový).
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur vydaných se zvoleným typem obchodu 1 - Tuzemský:
Pro doklad vystavovaný jako daňový | Pro doklad vystavovaný jako nedaňový |
Položky z dialogu Typ obchodu a další položky z hlavičky příp. z řádků dokladu související s tímto typem:
Název | Popis |
---|---|
Hlavičkové položky | |
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu |
Tuzemský, u dokladu vystaveného jako daňový zde může případně být text Tuzemský (Přenesení daňové povinnosti) či Tuzemský (Dobrovolné zaplacení daně) v závislosti na zatržení některé z následujících dvou položek. |
Režim přenesení daňové povinnosti |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a není-li zatržena následující položka "Dobrovolné zaplacení daně". V tomto režimu se nepočítá DPH. Na dokladech v tomto režimu lze zadávat jak řádky s daní (DPH), tak řádky v režimu přenesení daňové povinnosti (PDP). Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"). Na některých typech dokladů se může předvyplňovat podle nastavení parametru Výchozí režim DPH na tuzemských dokladech (FV, FP). Na daňových zálohových listech (tj. na dokladech DZV, DDV, DZP, DDP) je možnost volby PDP na vstupu i výstupu omezena jen na doklady, kde to již v minulosti bylo takto zadáno v předchozích verzích, v nichž byla tato možnost na DZL k dispozici, ale neměla být. Na nových dokladech nelze tento režim zadat. Doklad daňové zálohy by se v režimu PDP neměl vyskytnout (zákon to zakazuje). Tj. DZL se na taková plnění vůbec nevystavují.
|
Dobrovolné zaplacení daně |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a není-li zatržena předchozí položka "Režim přenesení daňové povinnosti". Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. Položka téhož významu je dále u OSP. U OSP se však nezadává v rámci Typů obchodu, a proto je popsána přímo v popisu položek OSP, viz Dobrovolné zaplacení daně u OSP. |
Země určení | Nepřístupná, vyplněná lokální zemí. |
Země přiznání DPH dodavatele |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. Země, do jejíhož DPH přiznání bude tento doklad zahrnut. Nepřístupná, vyplněná lokální zemí. I v případě, že tato položka není vizuálně vůbec k dispozici, je vnitřně defaultně vyplněna kódem lokální země. Tudíž při případném omezení podle Země přiznání DPH dodavatele (je-li takové omezení v agendě k dispozici) budou doklady vypsány při omezení Země přiznání DPH dodavatele = lokální země. |
Měna |
Volitelná, předvyplňuje se měna lokální. Měna se obecně předvyplňuje buď podle země přiznání DPH dodavatele, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země určení v opačném případě. U tohoto typu obchodu jde v obou případech o zemi lokální, proto se předvyplňuje měnou lokální. Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. U tohoto typu obchodu je měna volitelná libovolně, tudíž lze použít pokladnu vedenou v libovolné měně. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
Kurz |
V případě jiné než lokální měny přístupný, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
Částky jsou s DPH/bez DPH | Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. |
Položky INTRASTATu a ESL v hlavičce | Nepřístupné k editaci, nevyplněné, pro tento typ obchodu nemá jejich zadávání význam. |
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. |
Řádkové položky | |
DPH sazby | K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. Pouze k lokální zemi. |
DPH indexy | K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. Pouze k lokální zemi, výběr z kombinace výstup / typ 0 (vnitrostátní). |
Položky INTRASTATu a ESL v řádcích | Nepřístupné k editaci, nevyplněné, pro tento typ obchodu nemá jejich zadávání význam. |
Tento typ obchodu není dostupný pro neplátce DPH v lokální zemi (nemá pro ně význam), resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový.
Typicky se jedná o prodej plátci DPH do JČS, který DPH přizná a odvede sám. Může jít o prodej z tuzemska (lokální země) do JČS nebo i o prodej z jiné země EU, v níž je vaše firma registrována k DPH do další jiné země EU. V tom případě se jedná se o tzv. režim "reverse charge".
V těchto případech si poskytovatel plnění musí být jist, že příjemce plnění je skutečně plátce DPH (v opačném případě riskuje, že DPH nebude odvedena, což by byla vina poskytovatele plnění).
Jiný případ může být např. prodej prostřední osobě v rámci třístranného obchodu.
Dále tento typ obchodu použijete při prodeji služeb, u nichž je místo plnění v JČS (stanovení místa plnění poskytovaných služeb viz zákon o DPH).
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur vydaných se zvoleným typem obchodu 2 - Do jiné země EU:
Pro doklad vystavovaný jako daňový |
Položky z dialogu Typ obchodu a další položky z hlavičky příp. z řádků dokladu související s tímto typem:
Název | Popis | ||
---|---|---|---|
Hlavičkové položky | |||
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Do země XX (plnění osvobozené nebo mimo DPH)", kde XX je země určení | ||
Režim přenesení daňové povinnosti | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"). | ||
Dobrovolné zaplacení daně | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. | ||
Země určení | Volitelná, výběr z členů EU k datu vystavení dokladu včetně lokální země, dále viz popis u položky Země přiznání DPH dodavatele. | ||
Země přiznání DPH dodavatele |
Země, do jejíhož DPH přiznání bude tento doklad zahrnut. Volitelná. Kód země zadáte nebo vyberete z číselníku zemí. Nabízí se jen země, v nichž je vlastní firma k datu vystavení dokladu registrována jako plátce DPH (což je dáno v číselníku DPH registrací v zemích EU) plus lokální země. Povinná položka. Stanovené podmínky pro Zemi určení a Zemi přiznání DPH:
Zadanou zemi přiznání DPH nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny. |
||
Měna |
Volitelná v případě, že země přiznání je lokální země; v ostatních případech nepřístupná, vyplněná měnou podle země přiznání (jinak by nešlo vyčíslit přiznání DPH, chyběl by kurz přepočtu měny dokladu na měnu přiznání DPH). Měna se obecně předvyplňuje buď podle země přiznání DPH dodavatele, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země určení v opačném případě. K předvyplnění dojde při změně příslušné země, popřípadě při změně typu obchodu takto:
Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. Pozor, jelikož u tohoto typu obchodu není měna volitelná libovolně, pokud Země přiznání je jiná než lokální, tak chcete-li v takovém případě vystavit pokladní doklad s tímto typem obchodu, můžete použít jen pokladny vedené v měně, kterou lze do této položky při tomto typu obchodu zadávat, tj. v měně podle Země přiznání. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
||
Kurz |
Přístupný v případě jiné než lokální země. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
||
Částky jsou s DPH/bez DPH | Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. | ||
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. | ||
Položky INTRASTATu v hlavičce |
Přístupné. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Položky pro INTRASTAT jsou nepovinné. Zda bude uživatel upozorňován v případě jejich nevyplnění, závisí na nastavení parametru Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – odeslání zboží ve Firemních nastaveních. Pro položky týkající se INTRASTAT na výstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu je k dispozici pouze pro plátce a na daňových dokladech, čili zde jsou položky přístupné. |
||
Dodací podmínky |
Kód dodacích podmínek zadáte nebo vyberete z číselníku Skupiny dodacích podmínek. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Skupiny dodacích podmínek použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. |
|
Povaha transakce |
Kód povahy transakce zadáte nebo vyberete z číselníku Povah transakcí. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Povahy transakcí použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
||
Druh dopravy INTRASTAT |
Kód druhu dopravy zadáte nebo vyberete z číselníku Druhů dopravy INTRASTAT. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pozor, nezaměňujte s položkou Způsob dopravy zadávanou taktéž v hlavičce. Položka Způsob dopravy může mít libovolný význam a do hlášení INTRASTAT se nijak nepromítá. |
||
Řádkové položky | |||
DPH sazby | Pouze sazba 0% za zemi přiznání DPH. | ||
DPH indexy | Pouze k sazbě 0% za zemi přiznání DPH, kombinaci výstup / typ 1 (jiný stát EU). | ||
Položky INTRASTATu v řádcích |
Přístupné na řádcích dokladu. Dále viz položky Do Intrastat, Částka pro Intrastat a Kraj původu v popisu řádku typu 3 - skladový, popřípadě položka Do Intrastat v popisu řádku typu 1 - text s částkou a typu 2 - text s počtem a částkou. Pro položky týkající se INTRASTAT na výstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu je k dispozici pouze pro plátce a na daňových dokladech, čili zde jsou položky přístupné. |
||
Položky ESL v řádcích |
Přístupné na řádcích dokladu. Dále viz položka Do ESL, Kód ESL a Datum ESL v popisu řádku typu 1 - text s částkou, typu 2 - text s počtem a částkou, typu 3 - skladový, typu 4 - záloha resp. typu 5-Odúčtování zdaněné zálohy. Pro položky týkající se ESL platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi, jen pro doklady na výstupu a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu je k dispozici pouze pro plátce a na daňových dokladech, čili zde je položka přístupná. |
Tento typ obchodu je dostupný i pro neplátce DPH v lokální zemi, resp. i pro doklad vystavovaný jako daňový. Jedná se o prodej do zahraničí mimo EU (tj. do tzv. třetích zemí), přičemž jedná-li se o doklad vystavovaný jako daňový, je třeba tento prodej vykázat v DPH přiznání, i když v nulové sazbě.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur vydaných se zvoleným typem obchodu 3 - Mimo EU:
Pro doklad vystavovaný jako daňový | Pro doklad vystavovaný jako nedaňový |
Položky z dialogu Typ obchodu a další položky z hlavičky příp. z řádků dokladu související s tímto typem:
Název | Popis |
---|---|
Hlavičkové položky | |
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Do země XX" pro doklad vystavovaný jako nedaňový resp., "Do země XX (DPH přiznaná v YY)", kde XX je země určení, YY země přiznání DPH dodavatele, pro doklad vystavovaný jako daňový. |
Režim přenesení daňové povinnosti | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"). |
Dobrovolné zaplacení daně | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. |
Země určení | Volitelná, výběr z nečlenů EU k datu vystavení dokladu kromě lokální země. |
Země přiznání DPH dodavatele |
Volitelná, výběr ze zemí EU, ve kterých je firma uživatele registrována jako plátce DPH včetně lokální země. Není k dispozici, pokud je doklad vystavován jako nedaňový. I v případě, že tato položka není vizuálně vůbec k dispozici, je vnitřně defaultně vyplněna kódem lokální země. Tudíž při případném omezení podle Země přiznání DPH dodavatele (je-li takové omezení v agendě k dispozici) budou doklady vypsány při omezení Země přiznání DPH dodavatele = lokální země. Zadanou zemi přiznání DPH nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny. |
Měna |
Volitelná v případě, že země přiznání je lokální země; v ostatních případech nepřístupná, vyplněná měnou podle země přiznání (jinak by nešlo vyčíslit přiznání DPH, chyběl by kurz přepočtu měny dokladu na měnu přiznání DPH). Na dokladech vystavovaných jako nedaňové volitelná, předvyplněná podle země určení. Měna se obecně předvyplňuje buď podle země přiznání DPH dodavatele, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země určení v opačném případě. K předvyplnění dojde při změně příslušné země, popřípadě při změně typu obchodu takto:
Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. Pozor, jelikož u tohoto typu obchodu není měna volitelná libovolně, pokud je doklad vystavován jako daňový a Země přiznání je jiná než lokální, tak chcete-li v takovém případě vystavit pokladní doklad s tímto typem obchodu, můžete použít jen pokladny vedené v měně, kterou lze do této položky při tomto typu obchodu zadávat, tj. v měně podle Země přiznání. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
Kurz |
Přístupný v případě jiné než lokální měny. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
Částky jsou s DPH/bez DPH | Není k dispozici, nemá zde význam. |
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. |
Položky INTRASTATu v hlavičce | Nepřístupné, nevyplněné, nemají význam pro obchodování se zeměmi mimo EU. Pokud je doklad vystavován jako nedaňový, nejsou vůbec zobrazeny. |
Řádkové položky | |
DPH sazby | Pouze 0% za zemi přiznání DPH. |
DPH indexy | Pouze k sazbě 0% za zemi přiznání DPH, kombinaci výstup / typ 2 (mimo EU). |
Položky INTRASTATu v řádcích | Nepřístupné, nevyplněné, nemají význam pro obchodování se zeměmi mimo EU. Pokud je doklad vystavován jako nedaňový, nejsou vůbec zobrazeny. |
Položky ESL v řádcích | Nejsou vůbec k dispozici, nemají význam pro obchodování se zeměmi mimo EU. |
Tento typ obchodu není dostupný pro neplátce DPH v lokální zemi (nemá pro ně význam), resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový.
Jedná se např. o zásilkový prodej zahraničnímu neplátci DPH, s nižším celkovým objemem obchodu, než je objem zakládající povinnost registrovat se k DPH v JČS, do níž se zasílá (internetový prodej). Pro větší objem je třeba se registrovat v dané zemi jako plátce DPH a použít typ obchodu 5). DPH si přiznává vlastní firma jako plátce DPH v tuzemsku (v lokální zemi). Tato volba je obdobná jako volba Tuzemský, ovšem zde lze vyplňovat položky pro Intrastat a ESL, jelikož zde mají význam.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur vydaných se zvoleným typem obchodu 4 - Do jiné země EU (DPH bude přiznána v tuzemsku):
Pro doklad vystavovaný jako daňový |
Položky z dialogu Typ obchodu a další položky z hlavičky příp. z řádků dokladu související s tímto typem:
Název | Popis | |
---|---|---|
Hlavičkové položky | ||
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Do země XX (DPH přiznaná v YY)", kde XX je země určení, YY je země přiznání DPH dodavatele, v tomto případě vždy lokální země. | |
Režim přenesení daňové povinnosti | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"). | |
Dobrovolné zaplacení daně | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. | |
Země určení | Volitelná, výběr z členů EU k datu vystavení dokladu kromě lokální země. | |
Země přiznání DPH dodavatele | Nepřístupná, vyplněná lokální zemí. | |
Měna |
Volitelná, předvyplněná podle země přiznání, tj. měnou lokální. Měna se obecně předvyplňuje buď podle země přiznání DPH dodavatele, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země určení v opačném případě. Zde je Země přiznání nedostupná k editaci, nicméně má význam. Proto i měna se předvyplňuje podle Země přiznání DPH dodavatele. K předvyplnění dojde při změně příslušné země, popřípadě při změně typu obchodu takto:
Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. U tohoto typu obchodu je měna volitelná libovolně, tudíž lze použít pokladnu vedenou v libovolné měně. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
|
Kurz |
V případě jiné měny než lokální, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný, vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
|
Částky jsou s DPH/bez DPH | Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. | |
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. | |
Položky INTRASTATu v hlavičce |
Přístupné. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Položky pro INTRASTAT jsou nepovinné. Zda bude uživatel upozorňován v případě jejich nevyplnění, závisí na nastavení parametru Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – odeslání zboží ve Firemních nastaveních. Pro položky týkající se INTRASTAT na výstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu je k dispozici pouze pro plátce a na daňových dokladech, čili zde jsou položky přístupné. |
|
Dodací podmínky |
Kód dodacích podmínek zadáte nebo vyberete z číselníku Skupiny dodacích podmínek. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Skupiny dodacích podmínek použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Povaha transakce |
Kód povahy transakce zadáte nebo vyberete z číselníku Povah transakcí. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné nebo zjednodušené hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Povahy transakcí použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Druh dopravy INTRASTAT |
Kód druhu dopravy zadáte nebo vyberete z číselníku Druhů dopravy INTRASTAT. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Pozor, nezaměňujte s položkou Způsob dopravy zadávanou taktéž v hlavičce. Položka Způsob dopravy může mít libovolný význam a do hlášení INTRASTAT se nijak nepromítá. |
|
Řádkové položky | ||
DPH sazby | Pouze k lokální zemi. | |
DPH indexy | Pouze k lokální zemi, výběr z kombinace výstup / typ 0 (vnitrostátní). | |
Položky INTRASTATu v řádcích |
Přístupné na řádcích dokladu. Dále viz položky Do Intrastat, Částka pro Intrastat a Kraj původu v popisu řádku typu 3 - skladový, popřípadě položka Do Intrastat v popisu řádku typu 1 - text s částkou a typu 2 - text s počtem a částkou. Pro položky týkající se INTRASTAT na výstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu je k dispozici pouze pro plátce a na daňových dokladech, čili zde jsou položky přístupné. |
|
Položky ESL v řádcích |
Nejsou k dispozici. Pro tento typ obchodu nemají význam. Pro položky týkající se ESL platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi, jen pro doklady na výstupu a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu je sice k dispozici pouze pro plátce a na daňových dokladech, ale současně jej lze uplatnit v případech prodejů zahraničním neplátcům. ESL má smysl sledovat pouze pro prodeje plátcům, tudíž zde položky nejsou dostupné. |
Tento typ obchodu není dostupný pro neplátce DPH v lokální zemi (nemá pro ně význam), resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový.
Typicky se jedná o prodej zahraničnímu neplátci DPH, s vyšším celkovým objemem obchodu v dané zemi, takže naše vlastní firma musí být v dané zemi registrována jako plátce DPH. DPH pak přiznává naše vlastní firma jakožto plátce DPH v jiné zemi EU.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur vydaných se zvoleným typem obchodu 5 - Do jiné země EU (DPH bude přiznána v jiné zemi EU):
Pro doklad vystavovaný jako daňový |
Položky z dialogu Typ obchodu a další položky z hlavičky příp. z řádků dokladu související s tímto typem:
Název | Popis | ||
---|---|---|---|
Hlavičkové položky | |||
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Do země XX (DPH přiznaná v YY)", kde XX je země určení, YY země přiznání DPH. | ||
Režim přenesení daňové povinnosti |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a se shodnými položkami země určení a země přiznání DPH dodavatele. Na dokladech v tomto režimu lze zadávat jak řádky s daní (DPH), tak řádky v režimu přenesení daňové povinnosti (PDP). Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"). |
||
Dobrovolné zaplacení daně | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. | ||
Země určení | Volitelná, výběr z členů EU k datu vystavení dokladu včetně lokální země, dále viz popis u položky Země přiznání DPH dodavatele. | ||
Země přiznání DPH dodavatele |
Volitelná, výběr ze zemí EU (kromě lokální země), které jsou zadány v číselníku DPH registrace v zemích EU, přičemž podle stavu parametru Povolit na dokladech s typem obchodu 5 vybrat zemi odpočtu/přiznání DPH, ve které k datu dokladu není firma aktuálně zaregistrovaná jako plátce DPH se jedná
Stanovené podmínky pro Zemi určení a Zemi přiznání DPH:
Zadanou zemi přiznání DPH nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny. |
||
Měna |
Pro možnost zadávat měnu u tohoto typu obchodu platí:
Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
||
Kurz |
Přístupný, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který není přístupný. |
||
Částky jsou s DPH/bez DPH | Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. | ||
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. | ||
Položky INTRASTATu v hlavičce |
Přístupné. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Položky pro INTRASTAT jsou nepovinné. Zda bude uživatel upozorňován v případě jejich nevyplnění, závisí na nastavení parametru Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – odeslání zboží ve Firemních nastaveních. Pro položky týkající se INTRASTAT na výstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu je k dispozici pouze pro plátce a na daňových dokladech, čili zde jsou položky přístupné. |
||
Dodací podmínky |
Kód dodacích podmínek zadáte nebo vyberete z číselníku Skupiny dodacích podmínek. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Skupiny dodacích podmínek použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. |
|
Povaha transakce |
Kód povahy transakce zadáte nebo vyberete z číselníku Povah transakcí. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Povahy transakcí použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
||
Druh dopravy INTRASTAT |
Kód druhu dopravy zadáte nebo vyberete z číselníku Druhů dopravy INTRASTAT. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pozor, nezaměňujte s položkou Způsob dopravy zadávanou taktéž v hlavičce. Položka Způsob dopravy může mít libovolný význam a do hlášení INTRASTAT se nijak nepromítá. |
||
Řádkové položky | |||
DPH sazby | Výběr za zemi přiznání DPH. | ||
DPH indexy | Výběr za zemi přiznání DPH, kombinaci výstup / typ 0 (vnitrostátní pro zemi přiznání DPH). | ||
Položky INTRASTATu v řádcích |
Přístupné na řádcích dokladu. Dále viz položky Do Intrastat, Částka pro Intrastat a Kraj původu v popisu řádku typu 3 - skladový, popřípadě položka Do Intrastat v popisu řádku typu 1 - text s částkou a typu 2 - text s počtem a částkou Pro položky týkající se INTRASTAT na výstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu je k dispozici pouze pro plátce a na daňových dokladech, čili zde jsou položky přístupné. |
||
Položky ESL v řádcích |
Nejsou k dispozici. Pro tento typ obchodu nemají význam. Pro položky týkající se ESL platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi, jen pro doklady na výstupu a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu je sice k dispozici pouze pro plátce a na daňových dokladech, ale současně jej lze uplatnit v případech prodejů zahraničním neplátcům. ESL má smysl sledovat pouze pro prodeje plátcům, tudíž zde položky nejsou dostupné. |
Prodej do jiného členského státu (JČS), ale je k dispozici pouze na nedaňových dokladech.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur vydaných se zvoleným typem obchodu 6 - Do jiné země EU:
Pro doklad vystavovaný jako nedaňový |
Položky z dialogu Typ obchodu a další položky z hlavičky příp. z řádků dokladu související s tímto typem:
Název | Popis |
---|---|
Hlavičkové položky | |
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Do země XX", kde XX je země určení. |
Režim přenesení daňové povinnosti | Není k dispozici. Pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"). |
Dobrovolné zaplacení daně | Není k dispozici. Pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. |
Země určení | Volitelná, výběr z členů EU k datu vystavení dokladu kromě lokální země. |
Země přiznání DPH dodavatele |
Není k dispozici. Na nedaňových dokladech nemá význam. I v případě, že tato položka není vizuálně vůbec k dispozici, je vnitřně defaultně vyplněna kódem lokální země. Tudíž při případném omezení podle Země přiznání DPH dodavatele (je-li takové omezení v agendě k dispozici) budou doklady vypsány při omezení Země přiznání DPH dodavatele = lokální země. |
Měna |
Volitelná, předvyplněná podle země určení. Měna se obecně předvyplňuje buď podle země přiznání DPH dodavatele, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země určení v opačném případě. Zde nejde o daňový doklad, proto se měna předvyplňuje dle země určení. K předvyplnění dojde při změně příslušné země, popřípadě při změně typu obchodu takto:
Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. U tohoto typu obchodu je měna volitelná libovolně, tudíž lze použít pokladnu vedenou v libovolné měně. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
Kurz |
Přístupný v případě jiné než lokální měny. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
Částky jsou s DPH/bez DPH | Není k dispozici. Na nedaňových dokladech nemá význam. |
Zjednodušený daňový doklad | Není k dispozici. Na nedaňových dokladech nemá význam. |
Řádkové položky | |
DPH sazby | Není k dispozici. Na nedaňových dokladech nemá význam. |
DPH indexy | Není k dispozici. Na nedaňových dokladech nemá význam. |
Položky INTRASTAT v hlavičce a v řádcích |
Nejsou k dispozici. Na nedaňových dokladech nemají význam. Pro položky týkající se INTRASTAT na výstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu se nabízí jen pro neplátce nebo pro doklady vystavované jako nedaňové, tudíž zde položky nejsou dostupné. |
Položky ESL v řádcích |
Nejsou k dispozici. Na nedaňových dokladech nemají význam. Pro položky týkající se ESL platí, že jsou obecně k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi, jen pro doklady na výstupu a pro doklady vystavované jako daňové (pro nedaňové doklady nemají význam). Tento typ obchodu se nabízí jen pro neplátce nebo pro doklady vystavované jako nedaňové a ESL má smysl sledovat pouze pro prodeje plátcům, tudíž zde položky nejsou dostupné. |
Tento typ obchodu není dostupný pro neplátce DPH v lokální zemi (nemá pro ně význam), resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový. Současně není dostupný, pokud v agendě DPH registrace v zemích EU neexistuje registrace k OSS.
Více informací o režimu One Stop Shop naleznete v kap. Návody - Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) a Dovozní režim (IOSS) nebo si PDF příručku můžete stáhnout rovnou zde.
Vybrané Položky z dialogu Typ obchodu a další vybrané položky z hlavičky příp. z řádků dokladu související s tímto typem:
Název | Popis |
---|---|
Hlavičkové položky | |
Země určení | Stát spotřeby – země, do které je poskytovaná služba nebo dodáno zboží. |
Země poskytovatele plnění |
Stát dodavatele – identifikace státu sídla nebo provozovny daňového subjektu dodavatele. Země registrace k režimu OSS. |
Měna |
Pro možnost zadávat měnu u tohoto typu obchodu platí:
Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
Kurz | Přístupný, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) |
Řádkové položky | |
DPH sazby | Výběr za zemi určení. |
DPH indexy | Výběr za zemi určení, kombinaci výstup / typ 0 (vnitrostátní pro zemi určení). |
Tento typ obchodu není dostupný pro neplátce DPH v lokální zemi (nemá pro ně význam), resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový. Současně není dostupný, pokud v agendě DPH registrace v zemích EU neexistuje registrace k IOSS.
Více informací o režimu Import One Stop Shop naleznete v kap. Návody - Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) a Dovozní režim (IOSS) nebo si PDF příručku můžete stáhnout rovnou zde.
Vybrané položky z dialogu Typ obchodu a další vybrané položky z hlavičky příp. z řádků dokladu související s tímto typem:
Název | Popis |
---|---|
Hlavičkové položky | |
Země určení | Stát spotřeby – země, do které je poskytovaná služba nebo dodáno zboží. |
Země poskytovatele služeb |
Stát dodavatele – identifikace státu sídla nebo provozovny daňového subjektu dodavatele. Země registrace k režimu OSS. |
Měna |
Pro možnost zadávat měnu u tohoto typu obchodu platí:
Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
Kurz | Přístupný, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) |
Řádkové položky | |
DPH sazby | Výběr za zemi určení. |
DPH indexy | Výběr za zemi určení, kombinaci výstup / typ 0 (vnitrostátní pro zemi určení). |
Týká se vybraných dokladů na vstupu. Viz též Údaje pro EU na dokladech na vstupu.
Tento typ znamená, že doklad byl vytvořen buď ve verzi 4.00 či nižší nebo že byl vytvořen za situace, kdy lokální země ještě nebyla členem EU. V tomto případě se nezadávají žádné položky týkající se EU (viz Údaje pro EU na dokladech na výstupu). Je jedno, zda je firma neplátcem či plátcem DPH v lokální zemi a zda je či není nastaven příznak "DPH doklad". Pro všechny varianty platí následující:
Typ obchodu se nastaví automaticky na 0 a je nedostupný k editaci. V dialogu Typ obchodu jsou k dispozici jen položky pro volbu Země s pomocným nástrojem Tuzemsko/Vývoz.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur přijatých pro typ obchodu 0 - Nezadáno:
Pro doklad vystavovaný jako daňový i nedaňový |
Položky z dialogu Typ obchodu a další položky z hlavičky dokladu související s tímto typem:
Název | Popis |
---|---|
Hlavičkové položky | |
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Tuzemsko" nebo "Dovoz z XX", kde XX je země odeslání. |
Tuzemsko/Dovoz |
Položka typu přepínač, podle jehož nastavení se zpřístupňuje nebo znepřístupňuje k editaci druhá položka Země odeslání, v níž se pak zadává kód konkrétní země. Určuje, zda se vystavovaný doklad bude chovat jako doklad tuzemský či zahraniční z hlediska DPH:
|
Země odeslání |
Zda je položka editovatelná, závisí na nastavení předchozí položky Tuzemsko/Dovoz:
|
Země přiznání DPH |
Země, do jejíhož DPH přiznání bude tento doklad zahrnut. Pro doklady vystavované před vstupem do EU, tj. s typem obchodu 0, není položka vizuálně k dispozici, jelikož nemá smysl. Nicméně je vnitřně defaultně vyplněna kódem lokální země. Tudíž při případném omezení podle Země přiznání DPH (je-li takové omezení v agendě k dispozici) budou doklady vypsány při omezení Země přiznání DPH = lokální země. |
Měna |
Volitelná, předvyplňuje se podle Země odeslání (tj. měna lokální pro volbu Tuzemsko a měna dle zadané Země odeslání pro volbu Dovoz). Kód měny zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Měny. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Zadaná měna nijak neovlivňuje to, zda se na dokladu budou zadávat DPH sazby a DPH indexy či nikoli. Tudíž můžete vystavit i doklad v cizí měně s DPH (samozřejmě, je-li doklad vystavován jako daňový, přičemž jinou sazbu DPH než 0% lze zadat jen pro doklad s volbou Tuzemsko.) Měna se obecně předvyplňuje buď podle země odpočtu DPH, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země odeslání v opačném případě. U tohoto typu se země odpočtu nijak nezadává, proto se předvyplňuje měnou podle Země odeslání. Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. U tohoto typu obchodu je měna volitelná libovolně, tudíž lze použít pokladnu vedenou v libovolné měně. Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gold nebylo možné vystavit tuzemský doklad v cizí měně. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
Kurz |
V případě jiné než lokální měny přístupný, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
Způsob zadání |
Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částku na daném dokladu, tj. které položky (částka bez daně, daň, částka s daní) se v řádcích zadávají a které dopočítávají a ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. |
Řádkové položky | |
DPH sazby |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Nabízí se následovně:
|
DPH indexy |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Dále nemá význam pro objednávky vydané. Nabízí se následovně:
|
Doklady vystavené ve verzi 4.00 nebo nižší mají typ obchodu nastavený na "0- Nezadáno" (zajistil update na verzi přinášenící položku Typ obchodu). Co platí pro opravu takových dokladů viz Pravidla pro položku Typ obchodu.
Tento typ obchodu je k dispozici i pro skladové příjemky resp. vratky příjemek a objednávky vydané.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur přijatých a dalších dokladů se zvoleným typem obchodu 1 - Tuzemský:
Položky dokladu související s tímto typem:
Název | Popis |
---|---|
Hlavičkové položky | |
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu |
Tuzemský. U dokladu vystaveného jako daňový zde může případně být text Tuzemský (Přenesení daňové povinnosti) či Tuzemský (Dobrovolné zaplacení daně) v závislosti na zatržení položek Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení) nebo Dobrovolné zaplacení daně. |
Země odeslání (resp. Země dodavatele u OV) | Nepřístupná, vyplněná lokální zemí. |
Země odpočtu DPH (resp. Země přiznání DPH dodavatele u PR a Země přiznání DPH odběratele u OV) |
Země, do jejíhož DPH přiznání bude zahrnut příslušný daňový doklad. Nepřístupná, vyplněná lokální zemí. Není k dispozici, pokud je doklad vystavován jako nedaňový. Položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, jelikož pro ně nemá význam. I v případě, že tato položka není vizuálně vůbec k dispozici, je vnitřně defaultně vyplněna kódem lokální země. Tudíž při případném omezení podle Země přiznání DPH (je-li takové omezení v agendě k dispozici) budou doklady vypsány při omezení Země přiznání DPH = lokální země. |
Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení) |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a není-li zatržena následující položka "Dobrovolné zaplacení daně". V tomto režimu se nepočítá DPH. Na dokladech v tomto režimu lze zadávat jak řádky s daní (DPH), tak řádky v režimu přenesení daňové povinnosti (PDP). Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"). Na některých typech dokladů se může předvyplňovat podle nastavení parametru Výchozí režim DPH na tuzemských dokladech (FV, FP). Pro použití této položky platí:
Položka téhož významu je dále u JSD. U JSD se však nezadává v rámci Typů obchodu, a proto je popsána přímo v popisu položek JSD, viz Přiznat daň při pořízení u JSD. Na daňových zálohových listech (tj. na dokladech DZV, DDV, DZP, DDP) je možnost volby PDP na vstupu i výstupu omezena jen na doklady, kde to již v minulosti bylo takto zadáno v předchozích verzích, v nichž byla tato možnost na DZL k dispozici, ale neměla být. Na nových dokladech nelze tento režim zadat. Doklad daňové zálohy by se v režimu PDP neměl vyskytnout (zákon to zakazuje). Tj. DZL se na taková plnění vůbec nevystavují. |
Dobrovolné zaplacení daně |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a není-li zatržena předchozí položka Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení). Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. Položka téhož významu je dále u OSV. U OSV se však nezadává v rámci Typů obchodu, a proto je popsána přímo v popisu položek OSV, viz Dobrovolné zaplacení daně u OSV. |
Měna |
Volitelná, předvyplňuje se měna lokální. Měna se obecně předvyplňuje buď podle země odpočtu DPH, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země odeslání v opačném případě. U tohoto typu obchodu jde v obou případech o zemi lokální, proto se předvyplňuje měnou lokální. Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. U tohoto typu obchodu je měna volitelná libovolně, tudíž lze použít pokladnu vedenou v libovolné měně. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
Kurz |
V případě jiné než lokální měny přístupný, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
Způsob zadání |
Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částku na daném dokladu, tj. které položky (částka bez daně, daň, částka s daní) se v řádcích zadávají a které dopočítávají a ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Dále není k dispozici pro objednávky vydané. |
Částky jsou s DPH/bez DPH |
Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. U dokladů na vstupu přichází v úvahu pouze pro objednávky vydané vystavované jako daňové. |
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. |
Položky INTRASTATu v hlavičce |
Nepřístupné, nevyplněné. |
Řádkové položky | |
DPH sazby |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Nabízí se následovně: Pouze k lokální zemi. |
DPH indexy |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Dále nemá význam pro objednávky vydané. Nabízí se následovně: Pouze k lokální zemi, výběr z kombinace vstup / typ 0 (vnitrostátní). |
Položky INTRASTATu v řádcích | Nepřístupné, nevyplněné. |
Tento typ obchodu není dostupný pro neplátce DPH v lokální zemi (nemá pro ně význam), resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový. Dále je tento typ obchodu k dispozici pro skladové příjemky (PR) resp. vratky příjemek (VPR) u plátců DPH a dále pro objednávky vydané (OV), které mají zatrženy příznaky "S cenami" + "DPH" v hlavičce OV (tzn. jen u plátců DPH, jelikož u neplátců tento příznak není k dispozici).
Příjemka resp. vratka příjemek ani objednávka vydaná nepatří do evidence DPH a není daňovým dokladem. Možnost zadat na nich tento typ obchodu je z důvodu předvyplnění hodnot z PR/OV při importu PR/OV do následných dokladů.
Typicky se jedná o nákup od plátce DPH z JČS, který mohl vystavit doklad na plnění daňově osvobozené z titulu režimu "reverse charge". Uživatel si za svou vlastní firmu musí sám vyčíslit DPH, které se pak může odpočíst. Tudíž v tomto případě by měl uživatel generovat doklad reverse charge (DRC). Může jít o nákup do tuzemska (lokální země) z JČS nebo i o nákup do jiné země EU, v níž je firma uživatele registrována k DPH, z další jiné země EU.
V těchto případech si poskytovatel plnění musí být jist, že příjemce plnění (tj. v tomto případě firma uživatele) je skutečně plátce DPH (v opačném případě riskuje, že DPH nebude odvedena, což by byla vina poskytovatele plnění).
Jiný případ může být např. nákup realizovaný firmou uživatele jakožto prostřední osobou v rámci třístranného obchodu. V tomto případě i firma uživatele dále poskytuje plnění jakožto osvobozené, DPH přiznává až konečný příjemce plnění. Tudíž v tomto případě tedy uživatel nemusí generovat doklad reverse charge.
Dále je tento typ obchodu určen pro případy, kdy firma uživatele, jakožto plátce DPH v lokální zemi, nakupuje služby z JČS, u nichž je místo plnění v zemi registrace firmy uživatele k DPH (stanovení místa plnění poskytovaných služeb viz zákon o DPH). V tomto případě poskytovatel plnění opět vystavuje doklad na plnění daňově osvobozené a uživatel, jakožto jeho příjemce, si vyčísluje DPH, kterou si pak může odpočíst. I v tomto případě tedy by měl uživatel generovat doklad reverse charge.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur přijatých pro typ obchodu 2 - Z jiné země EU (režim "reverse charge" nebo třístranný obchod):
Pro doklad vystavovaný jako daňový | Pro PR u plátců DPH. | Pro OV, které mají současně zatrženy příznaky "S cenami" + "DPH" v hlavičce OV OV je sice nedaňový doklad, ale DPH může mít zatrženo. |
Mezi OV a PR jsou 2 rozdíly:
U PR je "Země odeslání" a "Země přiznání DPH dodavatele".
U OV je "Země dodavatele" a "Země přiznání DPH odběratele".
Položky dokladu související s tímto typem:
Název | Popis | |
---|---|---|
Hlavičkové položky | ||
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Ze země XX (režim "reverse charge" nebo třístranný obchod)", kde XX je země odeslání | |
Země odeslání (resp. Země dodavatele u OV) | Volitelná, výběr z členů EU k datu vystavení dokladu včetně lokální země, dále viz popis u položky Země odpočtu DPH. | |
Země odpočtu DPH |
Země, do jejíhož DPH přiznání bude tento doklad zahrnut. Kód země zadáte nebo vyberete z číselníku zemí. Nabízí se jen země, v nichž je vlastní firma k datu vystavení dokladu registrována jako plátce DPH (což je dáno v číselníku DPH registrací v zemích EU) plus lokální země. Povinná položka. Stanovené podmínky pro Zemi odeslání a Zemi odpočtu DPH:
Firma je registrována od 1.5.04 jako plátce DPH v Německu, ale k 1.1.05 si registraci zruší, a od 1.6.04 je registrována rovněž ve Francii. Pokud je vystavován doklad k 10.5.04, nabízí se zde k výběru jen Německo, pokud je vystavován doklad k 10.6.04, nabízí se Německo i Francie. Pokud je vystavován k 10.01.05, pak se nabízí jen Francie. Zadanou zemi odpočtu DPH nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny. |
|
Přiznat daň při pořízení (generovat DRC) |
Položka je u tohoto typu obchodu k dispozici pro řešení případu režimu "reverse charge" nebo třístranného obchodu. Umožňuje nastavit, zda se má či nemá k vystavovanému dokladu po jeho uložení generovat doklad reverse charge (DRC) a ovlivňuje jednak následné nabídnutí možnosti DRC vystavit a jednak i přímo možnost jej vystavit. Pro použití této položky platí:
Položka téhož významu je dále u JSD. U JSD se však nezadává v rámci Typů obchodu, a proto je popsána přímo v popisu položek JSD, viz Přiznat daň při pořízení u JSD. |
|
Dobrovolné zaplacení daně | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. | |
Měna |
Volitelná v případě, že země odpočtu DPH je lokální země; v ostatních případech nepřístupná, vyplněná měnou podle Země odpočtu DPH (jinak by nešlo vyčíslit přiznání DPH, chyběl by kurz přepočtu měny dokladu na měnu přiznání DPH). Měna se obecně předvyplňuje buď podle Země odpočtu DPH, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země odeslání v opačném případě. Tento typ obchodu přichází v úvahu jen pro daňové doklady, tudíž se měna předvyplňuje podle Země odpočtu DPH. K předvyplnění dojde při změně příslušné země, popřípadě při změně typu obchodu takto:
Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. Jelikož u tohoto typu obchodu není měna volitelná libovolně, pokud Země odpočtu je jiná než lokální, tak chcete-li v takovém případě vystavit pokladní doklad s tímto typem obchodu, můžete použít jen pokladny vedené v měně, kterou lze do této položky při tomto typu obchodu zadávat, tj. v měně podle Země odpočtu. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
|
Kurz |
Přístupný v případě jiné než lokální země. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
|
Způsob zadání |
Položka obecně umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částku na daném dokladu, tj. které položky (částka bez daně, daň, částka s daní) se v řádcích zadávají a které dopočítávají a ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. Pro tento typ obchodu je však položka nepřístupná, přičemž je defaultně zvolena první volba:
|
|
Částky jsou s DPH/bez DPH |
Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. U dokladů na vstupu přichází v úvahu pouze pro objednávky vydané vystavované jako daňové. |
|
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. | |
Položky INTRASTATu v hlavičce |
Jsou k dispozici pouze pro skladové příjemky resp. vratky příjemek a pro objednávky vydané. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Položky pro INTRASTAT jsou nepovinné. Zda bude uživatel upozorňován v případě jejich nevyplnění, závisí na nastavení parametru Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – přijetí zboží ve Firemních nastaveních. Pro položky týkající se INTRASTAT na vstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro skladové příjemky resp. vratky příjemek (pro jiné doklady na vstupu nemají význam), přičemž mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi (pro neplátce nemají význam). Na objednávkách vydaných vystavovaných s cenami a s DPH jsou rovněž dostupné, ale nemají význam pro sestavování Intrastatu, ale použijí se pro případné předvyplnění při případném importu objednávky do příjemky. |
|
Dodací podmínky |
Kód dodacích podmínek zadáte nebo vyberete z číselníku Skupiny dodacích podmínek. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Skupiny dodacích podmínek použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Povaha transakce |
Kód povahy transakce zadáte nebo vyberete z číselníku Povah transakcí. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné nebo zjednodušené hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Povahy transakcí použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Druh dopravy INTRASTAT |
Kód druhu dopravy zadáte nebo vyberete z číselníku Druhů dopravy INTRASTAT. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Pozor, nezaměňujte s položkou Způsob dopravy zadávanou taktéž v hlavičce. Položka Způsob dopravy může mít libovolný význam a do hlášení INTRASTAT se nijak nepromítá. |
|
Řádkové položky | ||
DPH sazby |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Nabízí se následovně: Pouze 0% za zemi odpočtu DPH. |
|
DPH indexy |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Dále nemá význam pro objednávky vydané. Nabízí se následovně: Pouze k sazbě 0% za zemi přiznání DPH, kombinaci vstup / typ 1 (jiný stát EU). |
|
Položky INTRASTATu v řádcích |
Jsou k dispozici pouze pro skladové příjemky resp. vratky příjemek a pro objednávky vydané. Přístupné na skladových řádcích. Mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Dále viz položky Kraj určení a Do Intrastat v popisu řádku typu 3 - skladový. Pro položky týkající se INTRASTAT na vstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro skladové příjemky resp. vratky příjemek (pro jiné doklady na vstupu nemají význam), přičemž mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi (pro neplátce nemají význam). Na objednávkách vydaných vystavovaných bez cen ale s DPH jsou dostupné, ale nemají význam pro sestavování Intrastatu, ale použijí se pro případné předvyplnění při případném importu objednávky do příjemky. |
|
Položky ESL v řádcích | Nejsou vůbec k dispozici, ESL položky nemají význam pro doklady na vstupu. |
Jedná se o nákup ze zahraničí ze zemí mimo EU, přičemž je třeba tento nákup vykázat v DPH přiznání i když v nulové sazbě.
Dále je tento typ obchodu k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek a pro objednávky vydané.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur přijatých pro typ obchodu 3 - Mimo EU:
Pro doklad vystavovaný jako daňový | Pro doklad vystavovaný jako nedaňový | |
|
|
|
Pro PR. | Pro OV. |
Položky dokladu související s tímto typem:
Název | Popis |
---|---|
Hlavičkové položky | |
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Ze země XX (DPH přiznaná v YY)", kde XX je země určení, YY země přiznání DPH. V případě že je doklad vystavován jako nedaňový, pouze "Ze země XX". |
Země odeslání (resp. Země dodavatele u OV) | Volitelná, výběr z nečlenů EU k datu vystavení dokladu kromě lokální země. |
Země odpočtu DPH |
Volitelná, výběr ze zemí EU, ve kterých je firma uživatele registrována jako plátce DPH včetně lokální země. Není k dispozici pro doklady vystavované jako nedaňové. I v případě, že tato položka není vizuálně vůbec k dispozici, je vnitřně defaultně vyplněna kódem lokální země. Tudíž při případném omezení podle Země přiznání DPH (je-li takové omezení v agendě k dispozici) budou doklady vypsány při omezení Země přiznání DPH = lokální země. Zadanou zemi odpočtu DPH nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny. |
Přiznat daň při pořízení (generovat DRC) |
Položka je u tohoto typu obchodu k dispozici pro řešení případu režimu "reverse charge", pokud lze takový režim uplatnit i při obchodování mimo EU. Viz Případ, kdy příjemce DPH vyčísluje sám (jedná se o službu). Závisí na aktuálně platné legislativě. Stejně jako u typu obchodu 2 - Z jiné země EU (režim "reverse charge" nebo třístranný obchod) umožňuje nastavit, zda se má či nemá k vystavovanému dokladu po jeho uložení generovat doklad reverse charge (DRC) a ovlivňuje jednak následné nabídnutí možnosti DRC vystavit a jednak i přímo možnost jej vystavit. Pro použití této položky platí:
Položka téhož významu je dále u JSD. U JSD se však nezadává v rámci Typů obchodu, a proto je popsána přímo v popisu položek JSD, viz Přiznat daň při pořízení u JSD. |
Dobrovolné zaplacení daně | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. |
Měna |
Volitelná v případě, že země odpočtu DPH je lokální země; v ostatních případech nepřístupná, vyplněná měnou podle Země odpočtu DPH (jinak by nešlo vyčíslit přiznání DPH, chyběl by kurz přepočtu měny dokladu na měnu přiznání DPH). Na dokladech vystavovaných jako nedaňové volitelná, předvyplněná podle země odeslání. Měna se obecně předvyplňuje buď podle země odpočtu DPH, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země odeslání v opačném případě. K předvyplnění dojde při změně příslušné země, popřípadě při změně typu obchodu takto:
Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. Jelikož u tohoto typu obchodu není měna volitelná libovolně, pokud je doklad vystavován jako daňový a Země odpočtu je jiná než lokální, tak chcete-li v takovém případě vystavit pokladní doklad s tímto typem obchodu, můžete použít jen pokladny vedené v měně, kterou lze do této položky při tomto typu obchodu zadávat, tj. v měně podle Země odpočtu. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
Kurz |
Přístupný v případě jiné než lokální měny. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
|
Položka obecně umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částku na daném dokladu, tj. které položky (částka bez daně, daň, částka s daní) se v řádcích zadávají a které dopočítávají a ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. Pro tento typ obchodu je však položka nepřístupná, přičemž je defaultně zvolena první volba:
|
Částky jsou s DPH/bez DPH |
Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. U dokladů na vstupu přichází v úvahu pouze pro objednávky vydané vystavované jako daňové. Pro tento typ obchodu je však položka nepřístupná. |
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. |
Řádkové položky | |
DPH sazby |
Pro skladové příjemky resp. vratky příjemek položka není k dispozici, jelikož nemá význam pro doklady vystavované jako nedaňové. Nabízí se následovně:
|
DPH indexy |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Dále nemá význam pro objednávky vydané. Nabízí se následovně: Indexy Mimo evidenci DPH. |
Položky INTRASTATu v hlavičce a v řádcích |
Nepřístupné, nevyplněné, nemají význam pro obchodování se zeměmi mimo EU. Pro položky týkající se INTRASTAT na vstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro skladové příjemky resp. vratky příjemek (pro jiné doklady na vstupu nemají význam), přičemž jsou k dispozici jen pro plátce DPH v lokální zemi (pro neplátce nemají význam). Tento typ obchodu je sice k dispozici na skladových příjemkách, ale jedná se o nákup ze zemí mimo EU, tudíž zde jsou položky nepřístupné. |
Položky ESL v řádcích | Nejsou vůbec k dispozici, ESL položky nemají význam pro doklady na vstupu. |
Tento typ obchodu není dostupný pro neplátce DPH v lokální zemi (nemá pro ně význam), resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový. Dále je tento typ obchodu k dispozici pro skladové příjemky (PR) resp. vratky příjemek (VPR) u plátců DPH a dále pro objednávky vydané (OV), které mají zatrženy příznaky "S cenami" + "DPH" v hlavičce OV (tzn. jen u plátců DPH, jelikož u neplátců tento příznak není k dispozici).
Příjemka ani objednávka vydaná nepatří do evidence DPH a není daňovým dokladem. Možnost zadat na nich tento typ obchodu je z důvodu předvyplnění hodnot z PR/OV při importu PR/OV do následných dokladů.
Dále není k dispozici pro daňové zálohové listy přijaté a jejich dobropisy, poněvadž pro ně nemá význam.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur přijatých pro typ obchodu 4 - Z jiné země EU (DPH nebude uplatněna):
Pro doklad vystavovaný jako daňový | Pro PR u plátců DPH. | Pro OV, které mají současně zatrženy příznaky "S cenami" + "DPH" v hlavičce OV OV je sice nedaňový doklad, ale DPH může mít zatrženo. |
Mezi OV a PR jsou 2 rozdíly:
U PR je "Země odeslání" a "Země přiznání DPH dodavatele".
U OV je "Země dodavatele" a "Země přiznání DPH odběratele".
Položky dokladu související s tímto typem:
Název | Popis | |
---|---|---|
Hlavičkové položky | ||
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Ze země XX, DPH nebude uplatněna", kde XX je země odeslání | |
Země odeslání (resp. Země dodavatele u OV) | Volitelná, výběr z členů EU k datu vystavení dokladu kromě lokální země. | |
Země odpočtu DPH | Nepřístupná, vyplněná lokální zemí. | |
Přiznat daň při pořízení (generovat DRC) | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. | |
Dobrovolné zaplacení daně | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. | |
Měna |
Volitelná, předvyplněná podle Země odeslání. Měna se obecně předvyplňuje buď podle země odpočtu DPH, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země odeslání v opačném případě. Zde lze sice doklad zadat obecně jako daňový ve smyslu naší definice daňového dokladu, nicméně v tomto případě se v zásadě o daňový doklad nejedná, jelikož DPH nebude uplatněna. Položka Země odpočtu je zde nedostupná k editaci a nemá ani žádný další význam. Proto i měna se předvyplňuje podle Země odeslání. K předvyplnění dojde při změně příslušné země, popřípadě při změně typu obchodu takto:
Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. U tohoto typu obchodu je měna volitelná libovolně, tudíž lze použít pokladnu vedenou v libovolné měně. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
|
Kurz |
V případě jiné než lokální měny přístupný, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
|
Způsob zadání |
Položka obecně umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částku na daném dokladu, tj. které položky (částka bez daně, daň, částka s daní) se v řádcích zadávají a které dopočítávají a ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. Pro tento typ obchodu je však položka nepřístupná, přičemž je defaultně zvolena první volba:
|
|
Částky jsou s DPH/bez DPH |
Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. U dokladů na vstupu přichází v úvahu pouze pro objednávky vydané vystavované jako daňové. |
|
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. | |
Položky INTRASTATu v hlavičce |
Jsou k dispozici pouze pro skladové příjemky resp. vratky příjemek a pro objednávky vydané. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Položky pro INTRASTAT jsou nepovinné. Zda bude uživatel upozorňován v případě jejich nevyplnění, závisí na nastavení parametru Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – přijetí zboží ve Firemních nastaveních. Pro položky týkající se INTRASTAT na vstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro skladové příjemky resp. vratky příjemek (pro jiné doklady na vstupu nemají význam), přičemž mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi (pro neplátce nemají význam). Na objednávkách vydaných vystavovaných s cenami a s DPH jsou rovněž dostupné, ale nemají význam pro sestavování Intrastatu, ale použijí se pro případné předvyplnění při případném importu objednávky do příjemky. |
|
Dodací podmínky |
Kód dodacích podmínek zadáte nebo vyberete z číselníku Skupiny dodacích podmínek. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Skupiny dodacích podmínek použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Povaha transakce |
Kód povahy transakce zadáte nebo vyberete z číselníku Povah transakcí. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné nebo zjednodušené hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Povahy transakcí použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Druh dopravy INTRASTAT |
Kód druhu dopravy zadáte nebo vyberete z číselníku Druhů dopravy INTRASTAT. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Pozor, nezaměňujte s položkou Způsob dopravy zadávanou taktéž v hlavičce. Položka Způsob dopravy může mít libovolný význam a do hlášení INTRASTAT se nijak nepromítá. |
|
Řádkové položky | ||
DPH sazby | Není k dispozici (u této varianty nemá význam). | |
DPH indexy | Není k dispozici (u této varianty nemá význam). | |
Položky INTRASTATu v řádcích |
Jsou k dispozici pouze pro skladové příjemky resp. vratky příjemek a pro objednávky vydané. Přístupné na skladových řádcích. Mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Dále viz položky Kraj určení a Do Intrastat v popisu řádku typu 3 - skladový. Pro položky týkající se INTRASTAT na vstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro skladové příjemky resp. vratky příjemek (pro jiné doklady na vstupu nemají význam), přičemž mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi (pro neplátce nemají význam). Na objednávkách vydaných vystavovaných bez cen ale s DPH jsou dostupné, ale nemají význam pro sestavování Intrastatu, ale použijí se pro případné předvyplnění při případném importu objednávky do příjemky. |
|
Položky ESL v řádcích | Nejsou vůbec k dispozici, ESL položky nemají význam pro doklady na vstupu. |
Tento typ obchodu není dostupný pro neplátce DPH v lokální zemi (nemá pro ně význam), resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový. Dále je tento typ obchodu k dispozici pro skladové příjemky (PR) resp. vratky příjemek (VPR) u plátců DPH a dále pro objednávky vydané (OV), které mají zatrženy příznaky "S cenami" + "DPH" v hlavičce OV (tzn. jen u plátců DPH, jelikož u neplátců tento příznak není k dispozici).
Příjemka ani objednávka vydaná nepatří do evidence DPH a není daňovým dokladem. Možnost zadat na nich tento typ obchodu je z důvodu předvyplnění hodnot z PR/OV při importu PR/OV do následných dokladů.
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur přijatých pro typ obchodu 5 - Z jiné země EU (DPH bude uplatněna v jiné zemi EU):
Pro doklad vystavovaný jako daňový | Pro PR u plátců DPH. | Pro OV, které mají současně zatrženy příznaky "S cenami" + "DPH" v hlavičce OV OV je sice nedaňový doklad, ale DPH může mít zatrženo. |
Mezi OV a PR jsou 2 rozdíly:
U PR je "Země odeslání" a "Země přiznání DPH dodavatele".
U OV je "Země dodavatele" a "Země přiznání DPH odběratele".
Položky dokladu související s tímto typem:
Název | Popis | |
---|---|---|
Hlavičkové položky | ||
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Ze země XX (DPH přiznaná v YY)", kde XX je země určení, YY země odpočtu DPH. | |
Země odeslání (resp. Země dodavatele u OV) | Volitelná, výběr z členů EU k datu vystavení dokladu včetně lokální země, dále viz popis u položky Země odpočtu DPH. | |
Země odpočtu DPH |
Volitelná, výběr ze zemí EU (kromě lokální země), které jsou zadány v číselníku DPH registrace v zemích EU, přičemž podle stavu parametru Povolit na dokladech s typem obchodu 5 vybrat zemi odpočtu/přiznání DPH, ve které k datu dokladu není firma aktuálně zaregistrovaná jako plátce DPH se jedná
Více viz Často kladené otázky, otázka Jak řešit evidenci a nárokování vrácení DPH z jiné země EU, kde firma není plátcem? Stanovené podmínky pro Zemi odeslání a Zemi odpočtu:
Zadanou zemi odpočtu DPH nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny. |
|
Přiznat daň při pořízení (generovat DRC) | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. | |
Dobrovolné zaplacení daně | Nepřístupná, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. | |
Měna |
Nepřístupná, vyplněná měnou podle Země odpočtu (jinak by nešlo vyčíslit přiznání DPH, chyběl by kurz přepočtu měny dokladu na měnu přiznání DPH). K předvyplnění dojde při změně příslušné země, popřípadě při změně typu obchodu takto:
Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. Jelikož u tohoto typu obchodu není měna volitelná libovolně, tak chcete-li vystavit pokladní doklad s tímto typem obchodu, můžete použít jen pokladny vedené v měně, kterou lze do této položky při tomto typu obchodu zadávat, tj. v měně podle Země odpočtu. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
|
Kurz |
Přístupný, předvyplněný podle kurzovního lístku. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který není přístupný. |
|
Způsob zadání |
Položka obecně slouží k nastavení, jakým způsobem si přejete zadávat částku na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH a DPH, nebo částky s DPH či částku celkem. Pro tento typ obchodu je však položka nepřístupná, přičemž defaultně je zvolena první volba:
|
|
Částky jsou s DPH/bez DPH |
Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. U dokladů na vstupu přichází v úvahu pouze pro objednávky vydané vystavované jako daňové. Pro tento typ obchodu je však položka nepřístupná. |
|
Zjednodušený daňový doklad | Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. | |
Položky INTRASTATu v hlavičce |
Jsou k dispozici pouze pro skladové příjemky resp. vratky příjemek a pro objednávky vydané. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Položky pro INTRASTAT jsou nepovinné. Zda bude uživatel upozorňován v případě jejich nevyplnění, závisí na nastavení parametru Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – přijetí zboží ve Firemních nastaveních. Pro položky týkající se INTRASTAT na vstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro skladové příjemky resp. vratky příjemek (pro jiné doklady na vstupu nemají význam), přičemž mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi (pro neplátce nemají význam). Na objednávkách vydaných vystavovaných s cenami a s DPH jsou rovněž dostupné, ale nemají význam pro sestavování Intrastatu, ale použijí se pro případné předvyplnění při případném importu objednávky do příjemky. |
|
Dodací podmínky |
Kód dodacích podmínek zadáte nebo vyberete z číselníku Skupiny dodacích podmínek. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Skupiny dodacích podmínek použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Povaha transakce |
Kód povahy transakce zadáte nebo vyberete z číselníku Povah transakcí. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné nebo zjednodušené hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Povahy transakcí použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Druh dopravy INTRASTAT |
Kód druhu dopravy zadáte nebo vyberete z číselníku Druhů dopravy INTRASTAT. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Pozor, nezaměňujte s položkou Způsob dopravy zadávanou taktéž v hlavičce. Položka Způsob dopravy může mít libovolný význam a do hlášení INTRASTAT se nijak nepromítá. |
|
Řádkové položky | ||
DPH sazby |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Nabízí se následovně: Výběr za zemi odpočtu DPH. |
|
DPH indexy |
K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Dále nemá význam pro objednávky vydané. Nabízí se následovně: Výběr za zemi odpočtu DPH, kombinaci vstup / typ 0 (vnitrostátní pro zemi přiznání DPH). |
|
Položky INTRASTATu v řádcích |
Jsou k dispozici pouze pro skladové příjemky resp. vratky příjemek a pro objednávky vydané. Přístupné na skladových řádcích. Mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Dále viz položky Kraj určení a Do Intrastat v popisu řádku typu 3 - skladový. Pro položky týkající se INTRASTAT na vstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro skladové příjemky resp. vratky příjemek (pro jiné doklady na vstupu nemají význam), přičemž mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi (pro neplátce nemají význam). Na objednávkách vydaných vystavovaných bez cen ale s DPH jsou dostupné, ale nemají význam pro sestavování Intrastatu, ale použijí se pro případné předvyplnění při případném importu objednávky do příjemky. |
|
Položky ESL v řádcích | Nejsou vůbec k dispozici, ESL položky nemají význam pro doklady na vstupu. |
Nákup z jiného členského státu. Použije se pouze na nedaňových dokladech. Dále je tento typ obchodu k dispozici pro skladové příjemky (PR) resp. vratky příjemek (VPR) u neplátců DPH a pro objednávky vydané (OV), které nemají současně zatrženy příznaky "S cenami" + "DPH" v hlavičce OV).
Příklad dialogu Typu obchodu v agendě faktur vydaných pro typ obchodu 6 - Do jiné země EU:
Položky z dialogu typu obchodu a další položky z hlavičky dokladu související s tímto typem:
Název | Popis | |
---|---|---|
Hlavičkové položky | ||
Text zobrazený na hlavičce dokladu u položky Typ obchodu | "Ze země XX", kde XX je země odeslání | |
Země odeslání (resp. Země dodavatele u OV) | Volitelná, výběr z členů EU k datu vystavení dokladu kromě lokální země. | |
Země odpočtu DPH |
Položka není k dispozici, nemá význam pro doklady vystavované jako nedaňové. I v případě, že tato položka není vizuálně vůbec k dispozici, je vnitřně defaultně vyplněna kódem lokální země. Tudíž při případném omezení podle Země přiznání DPH (je-li takové omezení v agendě k dispozici) budou doklady vypsány při omezení Země přiznání DPH = lokální země. |
|
Přiznat daň při pořízení (generovat DRC) | Položka není k dispozici, pro tento typ obchodu nemá význam. | |
Dobrovolné zaplacení daně |
Položka není k dispozici, pro tento typ obchodu nemá význam. Více viz Režim Dobrovolné zaplacení daně (Zvláštní způsob zajištění daně) a Ručení. |
|
Měna |
Volitelná, předvyplněná podle země odeslání (resp. země dodavatele). Měna se obecně předvyplňuje buď podle země odpočtu DPH, je-li doklad vystavován jako daňový, nebo podle Země odeslání v opačném případě. Zde nejde o daňový doklad, proto se měna předvyplňuje dle Země odeslání. K předvyplnění dojde při změně příslušné země, popřípadě při změně typu obchodu takto:
Na pokladních dokladech musí vždy měna korespondovat s měnou vybrané pokladny. Je dána měnou vybrané pokladny a je needitovatelná. U tohoto typu obchodu je měna volitelná libovolně, tudíž lze použít pokladnu vedenou v libovolné měně. Zadanou měnu nelze na dokladu za některých okolností měnit, viz Pravidla pro Typ obchodu - předvyplňování a změny a popis položky Měna u jednotlivých dokladů. |
|
Kurz |
Přístupný v případě jiné než lokální země. (Předvyplňuje se s ohledem na stav parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.) Jinak nepřístupný a vyplněný 1:1. U dokladů vystavených v cizí měně, která se po přechodu na novou lokální měnu stala měnou lokální (např. u faktur vystavených před přechodem na euro v měně EUR), je zobrazován konverzní kurz, který rovněž není přístupný. |
|
Způsob zadání resp. Částky jsou (pro objednávky vydané) |
Není k dispozici. Na nedaňových dokladech nemá význam. | |
Zjednodušený daňový doklad | Není k dispozici. Na nedaňových dokladech nemá význam. | |
Položky INTRASTATu v hlavičce |
Mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Položky pro INTRASTAT jsou nepovinné. Zda bude uživatel upozorňován v případě jejich nevyplnění, závisí na nastavení parametru Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – přijetí zboží ve Firemních nastaveních. Pro položky týkající se INTRASTAT na vstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro skladové příjemky resp. vratky příjemek (pro jiné doklady na vstupu nemají význam), přičemž mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi (pro neplátce nemají význam). Jelikož tento typ obchodu u PR je k dispozici pouze pro neplátce, nemá smysl zde položky vyplňovat. Na objednávkách vydaných vystavovaných bez cen ale s DPH jsou rovněž dostupné, ale nemají význam pro sestavování Intrastatu, ale použijí se pro případné předvyplnění při případném importu objednávky do příjemky. |
|
Dodací podmínky |
Kód dodacích podmínek zadáte nebo vyberete z číselníku Skupiny dodacích podmínek. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Skupiny dodacích podmínek použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Povaha transakce |
Kód povahy transakce zadáte nebo vyberete z číselníku Povah transakcí. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné nebo zjednodušené hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Povahy transakcí použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy. |
|
Druh dopravy INTRASTAT |
Kód druhu dopravy zadáte nebo vyberete z číselníku Druhů dopravy INTRASTAT. Předvyplňuje se podle pravidel uvedených v popisu daného číselníku. Pokud uživateli vznikla povinnost odevzdat úplné hlášení INTRASTAT, měl by ji mít vyplněnu. Pokud tato nebyla zadána rovnou při zadání dokladu, je možno si přes záložku Omezení jednotlivých agend vybrat jen doklady neúplně vyplněné a chybějící údaj doplnit. Pozor, nezaměňujte s položkou Způsob dopravy zadávanou taktéž v hlavičce. Položka Způsob dopravy může mít libovolný význam a do hlášení INTRASTAT se nijak nepromítá. |
|
Řádkové položky | ||
Položky INTRASTATu v řádcích |
Přístupné na skladových řádcích. Mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi. Jedná se o údaje potřebné pro sestavení hlášení INTRASTAT. Dále viz položky Kraj určení a Do Intrastat v popisu řádku typu 3 - skladový. Pro položky týkající se INTRASTAT na vstupu platí, že jsou obecně k dispozici jen pro skladové příjemky resp. vratky příjemek (pro jiné doklady na vstupu nemají význam), přičemž mají význam jen pro plátce DPH v lokální zemi (pro neplátce nemají význam). Jelikož tento typ obchodu u PR je k dispozici pouze pro neplátce, nemá smysl zde položky vyplňovat. Na objednávkách vydaných vystavovaných bez cen ale s DPH jsou dostupné, ale nemají význam pro sestavování Intrastatu, ale použijí se pro případné předvyplnění při případném importu objednávky do příjemky. |
|
Položky ESL v řádcích | Nejsou vůbec k dispozici, ESL položky nemají význam pro doklady na vstupu. | |
DPH sazby | K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. To mj. znamená, že položka není k dispozici pro skladové příjemky resp. vratky příjemek, nemá pro ně význam. Dále nemá význam pro objednávky vydané. (U OV vystavovaných bez cen, tato položka nemá smysl, u OV vystavovaných s cenami a bez DPH rovněž nemá smysl a u OV vystavovaných s cenami a s DPH se tento typ obchodu vůbec nevyskytuje). | |
DPH indexy | Položka není k dispozici ani pro skladové příjemky resp. vratky příjemek ani pro objednávky vydané, jelikož pro ně nemá význam. |
Doklady vystavené ve verzi 4.00 nebo nižší mají typ obchodu nastavený na "0- Nezadáno" (zajistil update na verzi přinášenící položku Typ obchodu).
Při zadání resp. změně data vystavení dokladu se určí, zda je k tomuto datu lokální země členem EU:
- Pokud není členem EU, pak se nastaví typ obchodu na hodnotu "0-Nezadáno". V tom případě se v dialogu Typ obchodu zadává jen Země určení s pomůckou Tuzemský / Vývoz resp. Dovoz.
- Pokud je členem EU:
- Pokud typ obchodu byl 0, nastaví se na 1 - Tuzemský. (Případ opravy data vystavení dokladu z data, kdy lokální země nebyla členem EU, na datum, kdy lokální země je členem EU, nebo případ opravy dokladů vystavených ve v. 4.00 a nižší)
- Pokud je doklad vystavován jako nedaňový, jsou k dispozici maximálně Typy obchodu 1, 6 a 3.
- Pokud je doklad vystavován jako daňový, jsou k dispozici maximálně Typy obchodu 1, 2, 3, 4 a 5.
Při změně příznaku "DPH doklad" v hlavičce dokladů se navíc kontroluje, zda je aktuálně zvolený typ obchodu kompatibilní (některé typy obchodů nejsou k dispozici pro nedaňové doklady a naopak) a pokud ne, nastaví se typ obchodu na nejbližší kompatibilní.
Při vypnutí příznaku DPH doklad na vystavované faktuře vydané zvolený typ obchodu "3 - Mimo EU" zůstává, ale typ "2 - Do jiné země EU (plnění osvobozené nebo mimo DPH)" se automaticky změní na typ "6 - Do jiné země EU".
Při přepnutí příznaku "DPH doklad" ze stavu "bez DPH" na "s DPH", může dojít k automatické změně typu obchodu, přičemž ne vždy lze jednoznačně rozhodnout, který typ obchodu má být nastaven, proto je uživatel v takovém případě upozorněn informační hláškou, aby typ obchodu zkontroloval. Objasníme na příkladu:
Mějme fakturu vydanou vystavenou jako daňovou s typem obchodu 2 - Do jiné země EU (plnění osvobozené nebo mimo DPH). Když odtrhneme příznak "DPH doklad", typ obchodu se, jak již bylo zmíněno, automaticky změní na 6 - Do jiné země EU. Když potom znovu zatrhneme příznak "DPH doklad", nelze jednoznačně určit, jaký typ obchodu má být nastaven, protože v úvahu připadá 2 - Do jiné země EU (plnění osvobozené nebo mimo DPH), 4 - Do jiné země EU (DPH bude přiznána v tuzemsku), 5 - Do jiné země EU (DPH bude přiznána v jiné zemi EU). Program v tomto případě automaticky nastaví typ obchodu na 4 - Do jiné země EU (DPH bude přiznána v tuzemsku) a pomocí informační hlášky uživatele upozorní, aby typ obchodu případně upravil.
Při vystavování nové platby k dokladu přímo z agendy daného dokladu se Typ obchodu předvyplní stejným nebo nejbližším kompatibilním typem. Objasníme na příkladu:
Mějme fakturu vydanou vystavenou s typem obchodu 2 - Z jiné země EU (režim "reverse charge" nebo třístranný obchod) a v její záložce Platby vystavíme pokladní doklad jakožto její platbu v hotovosti. Pokladní doklad, který je platbou musí být vystavován jako nedaňový, tudíž na něm není k dispozici typ obchodu 2, ale použije se nejbližší kompatibilní z typů, které jsou dostupné na nedaňovém dokladu a to typ 6 - Z jiné země EU.
Obdobně při vzájemných importech dokladů, pokud zdrojový a cílový doklad z nějakých důvodů nemají tentýž Typ obchodu, se Typ obchodu předvyplní stejným nebo nejbližším kompatibilním typem. K rozdílu může dojít např.
- při importování dokladů vystavených před EU do dokladů vystavovaných po vstupu do EU
- v případě, kdy se na importovaném dokladu Typ obchodu z principu nezadává, např. při importu DL do FV
- při vystavování daňového zálohového listu DZL podle dokladu platby, jelikož doklad platby je vždy bez DPH, kdežto DZL doklad je s DPH
- při vystavování OSP na opravu daně v insolvenčním řízení k faktuře s typem obchodu = 4 (Do jiné země EU (DPH přiznána v tuzemsku)), kdy se předvyplní na OSP vždy "Tuzemsko", aby bylo možno správně zadat DPHindexy
- apod.
Po přepnutí typu obchodu v dialogu typu obchodu se příslušně zpřístupní či znepřístupní příp. příslušně předvyplní i související položky tak, aby odpovídaly jednotlivým typům obchodu (viz popis souvisejících položek výše).
Kdy již nelze měnit Typ obchodu a některé související položky (např. Země přiznání/odpočtu DPH, měnu apod.):
- Typ obchodu, zemi přiznání/odpočtu DPH, zemi poskytovatele služeb a měnu již nelze měnit - pokud k dokladu již existují doklady inverzní (dobropisy k fakturám, vrácení příjmu/výdeje k pokladním příjmům/výdejům). V takovém případě se typ obchodu nezmění, ani po změně data dokladu na datum před resp. po vstupu do EU, při kterém by se jinak Typ obchodu automaticky změnil, viz výše.
- Typ obchodu, zemi přiznání/odpočtu DPH, zemi poskytovatele služeb, měnu a příznak, zda jde o doklad DPH, již nelze měnit - pokud je doklad již zaplacen.
- Zemi přiznání/odpočtu DPH a měnu již nelze měnit - pokud je doklad čerpán jako výdaj pořízení do jiných dokladů, viz čerpání částek.
- Typ obchodu, zemi přiznání/odpočtu DPH, příznak, zda jde o doklad DPH, a příznak, zda vystavovat DRC, již nelze měnit - pokud k dokladu již existuje DRC.
- Obdobně Typ obchodu již nelze měnit, pokud byl do dokladu zúčtován daňový zálohový list, tj. doklad obsahuje aspoň jeden řádek typu 5, protože DZL a cílový doklad musí mít měnu shodnou.
- Apod.