Faktury přijaté - fakturace dle objednávky vydané se zúčtováním zálohy, tuzemský obchod
V kap. Doklad Objednávka vydaná podle dokladu Objednávka přijatá jsme si zaevidovali objednávku OV-3/2016 u dodavatele X-DATA a k ní jsme si zaevidovali zálohový list přijatý ZLP-1/2016. V kap. Žádost o platební příkaz - z agendy placeného dokladu jsme si vystavili příkaz na zálohový list přijatý ZLP-1/2016. V kap. Bankovní výpis - automatické párování s placeným dokladem a svázání plateb s platebními příkazy jsme si zadali provedenou platbu. Nyní nám tedy náš dodavatel vystavil a zaslal příslušnou fakturu přijatou. Tu si zaevidujeme, zúčtujeme do ní vystavený zálohový list přijatý a doplatek uhradíme. Úhradu doplatku budeme demonstrovat v následujících kapitolách metodou vzájemného zápočtu.
Otevřeme agendu Faktury přijaté. Viz modul Nákup→záložka Zálohy a faktury.
Nyní máme dvě možnosti, jak postupovat:
K dané faktuře již existuje zálohový list, proto ji můžeme vystavit rovnou na základě tohoto zálohového listu funkcí Nový → Podle zálohového listu, čímž se provede zúčtování zaplacené zálohy.
Fakturu ale můžeme vystavit rovnou i dle objednávky vydané (s převzetím řádků do faktury přijaté) a zálohový list zúčtovat teprve poté, což si předvedeme:
Postup je obdobný jako u faktur vydaných pouze s tím rozdílem, že zde se jedná o výdajové doklady. Tedy vyvoláme funkcí Nový → Podle objednávky vydané a v průvodci dohledáním dokladu OV-3/2016. Tedy z objednávky se předvyplní hlavičkové údaje a řádky, doplníme jen externí číslo resp. variabilní symbol. V řádcích faktury doplníme výběrem z číselníků typů výdajů, i o jaký typ výdaje se jedná.
Typ výdaje lze zadat již v rámci průvodce procesní tvorbou dokladu Objednávka vydaná→ Faktura přijatá, pak se na všechny řádky předvyplní.
Příklad řádků faktury přijaté.
Pokud by bylo na faktuře provedeno i zaokrouhlení na celou částku (což v našem případě nevyužijeme, protože částku není třeba zaokrouhlovat), zadali bychom ve spodní části obsahu faktury i příslušné haléřové vyrovnání:
Případné zadané haléřové vyrovnání podle údajů na faktuře přijaté.
Dále zúčtujeme vystavený zálohový list. Samotný proces zúčtování je obdobný jako jsme si předvedli u faktur vydaných, zde jen nevystavujeme rovnou novou fakturu přijatou podle zálohového listu, ale předvedeme si, jak zálohový list zúčtovat později do již rozeditované faktury. V záložce Zálohy naší faktury vyvoláme funkční tlačítko Přidat v dolní liště navigátoru. Nabídne se průvodce výběrem dokladu.
V záložce Zálohy jsou zobrazeny částky záloh zúčtovaných ze zálohových listů do aktuální faktury (může jich být samozřejmě více).
V připravené faktuře zkontrolujeme, jestli je datum uplatnění odpočtu stejné nebo menší než datum vystavení faktury a fakturu uložíme tlačítkem Uložit.
Na závěr si ukážeme vystavení faktury přijaté za služby:
V agendě faktur přijatých zvolíme F2=Nový, zadáme firmu ABC, Typ obchodu tuzemský, do Obsahu zadáme položku s částkou za služky např. takto:
Příklad položky za služby v Obsahu faktury přijaté.
Ve faktuře doplníme datum plnění, datum splatnosti, externí číslo, variabilní symbol a další chybějící údaje a uložíme tlačítkem Uložit.
Dále viz podrobný help. Kap.: Faktury přijaté (FP)
Vystavili jste si fakturu přijatou se zúčtováním přijaté zálohy?
Pokračujte zadáním faktury přijaté s časovým rozlišením. V případě, že se problematikou časového rozlišení zabývat nechcete, pokračujte fakturou přijatou ze zahraničí. Pokud se zahraničím neobchodujete, můžete rovnou pokračovat zadáním příjemky do skladu.
Nevadí, v dalším textu ji budeme využívat pouze k zadání odkazu z hlavičky příjemky do skladu (a ten nemusíte nutně zadávat). Nicméně byste si měli ověřit, zda jste vše pochopili a zda vystavení faktury a zúčtovaní zálohového listu umíte použít.