Procesní tvorba dokladů - Faktúra vydaná (FV) → Dobropis faktúry vydanej (DV)
Jedná se o jednu z možností tvorby dobropisu faktury vydané (FV). Odkud lze vyvolat tvorbu DV a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového DV, viz popis funkce Nový v záložce Zoznam agendy Dobropisy faktúr vydaných. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.
Zde uvedeme konkrétní údaje k tvorbě dokladu Dobropis faktúry vydanej podle dokladu Faktúra vydaná.
V tomto případě se vlastně jedná o tvorbu inverzního dokladu.

- z agendy DV funkcí Nový→Nový podle jedné faktury (v tomto jednoduchém případě jednoho DV k jedné FV se ale nezobrazují kroky vizuálního průvodce a po výběru zdrojového dokladu (lze vybrat jen jeden) se rovnou nabídne Editace předpřipraveného dokladu)
- z agendy DV funkcí Nový→Nový podle vybraných faktur
- z agendy FV funkcí Dobropisy→Dobropisy k aktuální faktuře vydané ze záložky Zoznam (v tomto jednoduchém případě jednoho DV k jedné FV se rovněž nezobrazují kroky vizuálního průvodce, otevře se agenda dobropisů , kde funkcí Nový můžete vystavit nový dobropis k faktuře, z níž byla funkce vyvolána)
- z agendy FV funkcí Dobropisy→Hromadný dobropis z označených faktúr vydaných ze záložky Zoznam
a dále
- z agendy DV v rámci editace DV funkcí Import→Vybrané faktury
Tvorbu dvojice FV-DV lze také vyvolat přes tvorbu DV podle vratek VR (pokud se jednalo o FV se skladovými řádky a existuje k ní Dodací list, k němuž je pak nějaký doklad Vratka dodacieho listu):
- z agendy DV funkcí Nový→Nový podle existujících vratek
- z agendy DV v rámci editace DV funkcí Import→Vratky dodacích listů ke zdrojovým fakturám vydaným
- z agendy DV v rámci editace DV funkcí Import→Vratky dodacích listů k vybraným fakturám vydaným
Ale v tomto případě je primárním importovaným dokladem vratka a takový import je popsán v kap. Procesní tvorba dokladů - VR → DV.

Podle toho, jakou funkci jste použili a odkud jste tvorbu DV vyvolali, zde lze vybrat jeden či více zdrojových dokladů. Čili vystavit následný DV podle jedné či více FV najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce Zoznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.
Podle toho, kolik faktur s ohledem na použitou funkci lze vybrat, kolik jich vyberete a kolik se do tvořeného vrácení opravdu nakonec naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co dobropisovat), vznikne jednoduchý vázaný dobropis (vrácení typu 0) nebo hromadný vázaný dobropis (vrácení typu 1).

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:
Kromě kontrol popsaných v rámci obecného popisu se provádí ještě řada dalších kontrol:
- Kontrola shodnosti DIČ - všechny zdrojové faktury vstupující do jednoho dobropisu by měly mít stejné DIČ. Jedná se nicméně o softvalidaci - pokud zdrojové faktury nejsou vystaveny na firmy se stejným DIČ, uživateli se zobrazí upozornění s možností dobropis přesto vytvořit. Hlavičkové údaje se převezmou z dokladu, který uživatel určí v importním manageru (jako doposud).
- Kontrola shodnosti měny - všechny zdrojové faktury vstupující do jednoho dobropisu musí být vystaveny ve stejné měně.
- Kontrola shodnosti země určení - všechny zdrojové faktury musí mít nastavenou stejnou zemi určení.
- Kontrola shodnosti země přiznání DPH dodavatele - všechny zdrojové faktury musí mít nastavenou stejnou zemi přiznání DPH dodavatele
- Kontrola shodnosti příznaku DPH - všechny zdrojové faktury musí být DPH doklady nebo nesmí být DPH doklad ani jedna z nich.
- Kontrola shodnosti příznaku Zjednodušený daňový doklad - všechny zdrojové faktury musí být Zjednodušené daňové doklady nebo nesmí být Zjednodušený daňový doklad ani jedna z nich.
- Kontrola shodnosti algoritmu výpočtu DPH - pokud je na všech zdrojových fakturách použit shodný algoritmus, stejný algoritmus se převezme i na vytvářený dobropis (starý nebo nový). Pokud je na některých zdrojových fakturách použitý starý algoritmus a na některých nový, na vytvářeném dobropisu se použije nový algoritmus.
Režim přenesení daňové povinnosti se lišit může.
Pokud daný typ obchodu tuto možnost podporuje (tj. jedná se o typ 1 nebo typ 5) a některá ze zdrojových faktur je vystavena v režimu PDP, je i hromadný dobropis vystaven v tomto režimu. Na řádcích dobropisu se položka pro nastavení režimu zpřístupní k editaci. Na řádcích hromadného dobropisu importovaných z dokladů, které režim PDP nastavený neměly, se režim DPH nastaví na hodnotu "0 - s daní (DPH)".

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění vytvářeného hromadného dobropisu:
Příklad dialogu pro předvyplnění údajů vytvářeného dokladu typu Dobropis faktúry vydanej
K jednotlivým možnostiam:
Názov | Popis |
---|---|
Rad skladových dokladov |
Zadává se v případě, kdy se mají současně s vytvořením hromadného dobropisu vytvořit také vratky dodacích listů, které byly vystaveny ke zdrojovým fakturám. |
Neimportovať riadky typu text |
Zatržítko určuje, zda se mají ze zdrojových faktur přebírat také textové řádky (typ 0). |
Neimportovat šarže a sériová čísla |
Zatržítko určuje, zda se mají ze zdrojových vrácení přebírat také zadané šarže/sériová čísla. Slouží pro případ, kdy se inverzí doklad vytváří ze zdrojového dokladu, který má skladovou kartu se šaržemi/sériovými čísly. V tom případě, je-li zatrženo, se na inverzní doklad importují šarže/sériová čísla ze zdrojového dokladu. Jsou viditelná k řádkům vrácení, nicméně interně se jedná o kolekci k řádku odpovídající vratky dodacího listu, Pokud uživatel zmenší počet dobropisované skladové karty, je třeba adekvátně snížit také ručně počet šarží/s.č., aby bylo možné inverzní doklad uložit. Potíž nastane v okamžiku, kdy je inverzní doklad vystavován pomocí skriptování, kdy není daný seznam šarží/s.č. dostupný (jelikož nejde o kolekce dobropisu), tudíž nelze seznam zmenšit a doklad uložit. Pro takový případ je určena možnost si v importu zvolit, šarže/s.čís. neimportovat. Na vratku je pak možné šarže/s. čísla přidat ze zdrojového dokladu následně . |
Vybrat řádky dokladů ručně |
Zatržítko určuje, zda si uživatel bude ručně vybírat řádky, které chce do vytvářeného dokladu importovat z dokladu zdrojového. Pokud je zatržítko aktivní, pak se uživateli nabídne možnost přes tlačítko Řádky zobrazit všechny řádky, které jsou na zdrojovém dokladu k dispozici, a vybrat, které z nich chce do nového dokladu importovat. |
Doklad, z ktorého majú byť prevziate hlavičkové údaje |
Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi môže byť napr. firma, prevádzkareň a pod. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkovýchužívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak i z ktorého dokladu:
Pokud se dobropis vytváří z faktur vydaných, na kterých se liší způsob výpočtu DPH (na některých se počítá shora, na jiných zdola - viz položka Částky jsou), i toto nastavení se převezme ze zde zvoleného dokladu. |
Neuzatvárať novootvorenú agendu | Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Dobropisy faktúr vydaných) otevřená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Hromadný dobropis z označených faktúr vydaných (nikoli Nový podle vybraných faktur). |
Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiarkávacieho políčka v spodnej časti okna sprievodcu: Uložiť nastavenia

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Vybrané řádky dobropisu jsou předvyplněny podle údajů z faktury, příp. podle údajů z předchozích kroků. Předvyplněné údaje vytvářeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a prípadný návrat späť.

- Mezi FV a DV vzniká pevná vazba. Viz též záložka X-vazby FV a X-vazby DV. Při vystavování dobropisu nedochází k pouhému importu údajů ze zdrojového dokladu (faktury) do dobropisu a následnému přepočtu, ale používá se mechanismus čerpání částek na úrovni řádků. Více včetně příkladu viz Specifická pravidla pro Dobropisy faktur vydaných.
- Doklady lze importovat (tj. v tomto případě vracet) i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
- Importovat řádky nelze libovolně opakovaně, dobropisovat lze jen to, co dosud nebylo dobropisováno.
- Hodnoty riadkových užívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.