Procesní tvorba dokladů - Příjemka (PR) → Faktura vydaná (FV)
Ide o jednu z možností tvorby faktúry vydanej (FV). Odkiaľ je možné tvorbu FV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej FV, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy Faktúry vydané. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.
Procesná tvorba PR podľa FV sa môže vyskytnúť v dvoch podobách:
- Přefakturace (prodej podle PR) - V tomto případě jsou vybrané příjemky "pouze" vzorem pro vystavení následné FV s DL. Použijete typicky vtedy, keď ste prijali subdodávku od vášho dodávateľa a teraz ju prefakturovávate ako celok odberateovi.
- Vracení zboží na prodejních dokladech - Jde o obdobu předchozí volby, s tím, že v tomto případě nejsou vybrané příjemky pouze vzorem pro vytvoření řádků FV, ale přímo se do faktury načerpají, a to v záporném množství, přičemž k takovýmto řádkům už žádný DL nevzniká (nejde o expedici, ale naopak) a odpovídajícím skladovým dokladem je příjemka. Ďalej viď vracanie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.
Tu uvedieme konkrétne údaje k tvorbe dokladu Faktúra vydaná podľa dokladu Príjemka:

- z agendy FV funkcí Nový podle PR - přefakturace resp. Nový podle PR - vrácení zboží
- z agendy FV funkciou Import v rámci editácie FV
- z agendy PR funkciou Vytvoriť

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následnú FV podľa viacerých PR naraz. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.
Tip pre prípad, kedy sa na výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií, ale v tomto případě nemá k dispozici i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce) na základě informace o čerpatelnosti příjemky do faktury, jelikož mezi fakturami a skladovými příjemkami vzniká pouze vazba volná a na skladové příjemce se nijak nepamatuje, v jakém množství již byla importovaná do faktury. Z tohto dôvodu nie je možné posudzovať "čerpateľnosť" príjemky do faktúry.

- V prípade přefakturácie - Žiadne zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu neprebiehajú.
- V prípade vracania tovaru na predajných dokladoch - Zo vstupných kontrol tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:
- Prebiehajú špeciálne kontroly, či Typ obchodu je Tuzemský a mena vybraných PR a FV je rovnaká (pozri podmienky vracania tovaru na predajných dokladoch).
- Kontrola čerpateľnosti vybraných dokladov - Tzn. či na vybraných zdrojových dokladoch existuje aspoň jeden riadok, ktorý bol vyhodnotený ako importovateľný.

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

V prvom kroku zadáte základné hodnoty na predvyplnenie tvorenej faktúry vydanej:
Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvorenej faktúry vydanej: | ||
![]() |
![]() |
|
Prípad prefakturácie | Prípad vracania tovaru |
K jednotlivým možnostiam:
Názov | Popis | |
---|---|---|
Rad dokladov |
Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile FV.) Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné. |
|
Firma |
Položka není povinná. Pokud je položka zaškrtnutá, je vyžadováno zadání firmy. Zadáním firmy se na cílovém dokladu vyplní položky, které s firmou souvisí (např. měna, datum splatnosti...). Položka je přidána od verze 24.2. Pokud potřebujete zachovat původní chování systému, pak tuto položku nezaškrtávejte. Pokud máte v okně průvodce zatrhnutou položku Uložit nastavení, pak je v průvodci uloženo pouze zaškrtnutí této položky, nikoliv hodnota zvolené firmy. |
|
Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne): | ||
Len pokryté skladom |
Je k dispozícii len v prípade prefakturácie. Ak je začiarknuté obmedzenie podľa pokrytia skladom, sprístupní sa položka na výber spôsobu pokrytia - z importovateľných skladových riadkov potom budú vybrané tie, ktoré spĺňajú zvolenú podmienku pokrytia skladom.
|
|
Ručný výber riadkov |
Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Skladové pohyby s tzv. červeným obmedzením, tu konkrétne obmedzená podľa všetkých riadkov vybraných príjemiek, podľa ktorých tu vytvárame faktúru vydanú. Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov zo skladových dokladov), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných príjemiek. |
|
Typ príjmu |
Začiarkavacie políčko:
Ak je začiarkavacie políčko začiarknuté, je k dispozícii:
|
|
Importovať prílohy | Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad. | |
Prevzatie hlavičkových údajov |
Je k dispozícii len v prípade vracania tovaru na predajných dokladoch. Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi môže byť napr. firma, prevádzkareň, druh dopravy a pod. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkovýchužívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.). Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile FV.) To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte. Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu:
Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky. |
|
Doklad pre prevzatie definovateľných položiek |
Je k dispozícii len v prípade prefakturácie. V tomto prípade sa z pevných údajov žiadne hlavičkové údaje nepreberajú a zo zdrojového dokladu sa preberajú len riadky. Táto voľba tu preto znamená len možnosť prevziať hodnoty hlavičkovýchužívateľsky definovateľných položiek z jedného zo zdrojových dokladov. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Možnosť prevzatia hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný. Ďalej platí to isté, čo pre predchádzajúcu položku Prevzatie hlavičkových údajov dostupné v prípade vracania tovaru. |
|
Neuzatvárať novootvorenú agendu |
Je k dispozici jen pro případ přefakturace (po vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit). Ak je začiarknuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Faktúry vydané) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. |
Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiarkávacieho políčka v spodnej časti okna sprievodcu: Uložiť nastavenia

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Vybrané riadky faktúry vydanej sú predvyplnené podľa údajov z príjemiek, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov. V prípade vracania tovaru na predajných dokladoch sú predvyplnené počty záporne. Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť (v prípade vracania tovaru sú však možnosti zmien značne obmedzené). Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a prípadný návrat späť.
Ďalej je tu uvedené:

- Medzi PR a FV vzniká voľná väzba. Viď záložku X-väzby PR a X-väzby FV.
- Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
- Importovať tu je možné ľubovoľne opakovane, čiže všetky riadky zdrojového dokladu sú v tomto prípade Importovateľné ľubovoľne veľakrát (bez ohľadu na to, či už boli použité pre import do inej FV).
V prípade prefakturácie je možné do faktúry vydanej z príjemiek preberať len riadky, žiadne hlavičkové údaje sa nepreberajú, okrem prípadných užívateľsky definovaných, pozri vyššie.
V prípade prefakturácie sa ceny z PR do FV neimportujú. (Nemá zmysel importovať nákupne ceny do predajných). V riadkoch FV sa predvylnia predajné ceny podľa pravidiel pre stanovenie východiskovej predajnej ceny na dokladoch.
V prípade vrátenia tovaru na predajných dokladoch:
- Medzi PR a FV vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby PR a X-väzby FV.
Doklady nie je možné importovať čiastočne (tzn. celá PR musí byť naimportovaná do jednej FV, nie je možné odpojiť (a nečerpať) len niektoré riadky alebo čerpať len časť počtu)
V prípade vracania tovaru sa naopak ceny z PR do FV importujú. (Ceny na PR a FV musia byť rovnaké). Ďalej sa nastaví príznak, že ceny na PR sú Kompletné. Pokiaľ ide o vystavenie novej PR spolu s vytváranou FV, tak sa v riadkoch FV predvyplnia predajné ceny podľa pravidiel pre stanovenie východiskovej predajnej ceny na dokladoch a naopak sa preberú do vystavovanej PR. Ako je to s prípadnými zľavami, viď vrátenie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.
Hodnoty riadkovýchužívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.
Pre vracanie tovaru na predajných dokladoch platí ďalej množstvo ďalších obmedzujúcich podmienok. Ďalej viď podmienky vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.

- V prípade prefakturácie:
- V prípade prefakturácie nie je možné pri importe PR do FV voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. Pri importe príjemiek v tomto prípade ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú príjemku.
-
V prípade vracania tovaru na predajných dokladoch:
-
Pokiaľ importujete príjemku (PR) v prípade vracania tovaru, môžete si zvoliť, či budete chcieť tieto príjemky súčasne aj opravovať, alebo nie. Tzn., či prípadné zmeny v riadkoch naimportovaných z daných príjemiek budú chápané ako oprava týchto príjemiek alebo nie. Podľa toho sa líši následné chovanie systému.
Importovať je možné len príjemku, ktorá má Typ obchodu = Tuzemský.
Ak importujete do jednej faktúry viacero skladových dokladov (to môže byť DL alebo aj PR v prípade vracania tovaru), systém sa na režim čerpania spýta len pri prvom skladovom doklade a pre ďalšie importované skladové doklady použije rovnaký režim.
Môžete voliť z dvoch režimov:
-
Čerpanie z PR "Bez opravy PR" - Tzn. čerpanie z riadka PR bez opravy tohto riadka. V tomto prípade platí.:
- Do faktúry môžete importovať (čerpať) len presne také množstvo, ktoré je na príjemke uvedené a nebolo vrátené.
- Zadať menšie množstvo, ako je k dispozícii pre čerpanie na príjemke, nie je možné, tzn. čiastočný import nie je možný.
-
Vlastný obsah riadkov príjemky sa v žiadnom prípade nezmení!
Do PR sa v tomto prípade neprenesú ani žiadne iné zmeny, ani ak ich je na FV/PP možné zmeniť a ak boli zmenené (napr. stredisko, zákazka, obchodný prípad, projekt). Niektoré údaje sa v tomto režime na FV/PP ani zmeniť nedajú (tieto zmeny by mohli byť nežiaduce (napr. z dôvodu už uskutočnenej skladovej uzávierky a zaúčtovania danej PR a pod.) Čo všetko je na FV/PP možné opraviť a za akých okolností, viď ďalej Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.
riadky s kartami so šaržami/sér.číslami čiastočne čerpať nie je možné, je možné čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch.
-
Čerpanie z PR "S opravou PR" - Tzn. čerpanie z riadka PR s opravou tohto riadka. V tomto prípade záleží na tom, či daný riadok PR je možné do editovaného dokladu naimportovať celý (tzn. či už bol predtým čiastočne vrátený, alebo nie), či bol ocenený skladovou uzávierkou a či má užívateľ právo opravovať PR:
-
Riadok PR je možné naimportovať celý (tzn. ešte nebol čiastočne vrátený), ani nebol ocenený skladovou uzávierkou a užívateľ má právo opravovať PR - Režim čerpania tohto riadka "S opravou PR" je potom možný a program ho nastaví. Potom zmenou naimportovaného množstva na faktúre priamo automaticky opravujete aj množstvo na príjemke. Tzn. pokiaľ na faktúre zmeníte množstvo predvyplnené z naimportovanej príjemky, bude táto zmena chápaná ako oprava daného riadka príjemky.
Teda pokiaľ množstvo znížite, nepôjde o žiadne čiastočné čerpanie riadka PR (to pri vracaní tovaru ani nie je možné), ale o jeho opravu na menšie množstvo. (Pokiaľ k danej PR už existujú nejaké vratky, tak nie je možné opraviť množstvo na nižšie, ako je celkový vrátený počet. Kedy taká situácia nastáva, viď poznámka ďalej). A naopak môžete množstvo ľubovoľne zvýšiť, zvýši sa aj na importovanej príjemke. Vlastný obsah riadkov príjemky sa teda po uložení faktúry príslušným spôsobom zmení!!
Okrem opravy množstva sa do riadkov PR prenáša aj oprava ceny.
Do PR sa v tomto prípade prenesú aj prípadné ostatné zmeny, ak ich na FV/PP je možné zmeniť a ak boli zmenené (napr. stredisko, zákazka, obchodný prípad, projekt, zmena meny, kurzu a pod.). Čo všetko je na FV/PP možné opraviť a za akých okolností, viď ďalej Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.
Situácia, kedy je povolený režim s opravou, napriek tomu, že v danom momente existujú k PR vratky (teda je vlastne čiastočne vrátená) a tým pádom je sledované aj minimálne opravované množstvo s ohľadom na vratky, môže nastať len v prípade, že opravujete FV, do ktorej bol pri jej vytvorení naimportovaný riadok PR celý, a až následne k PR vznikla vratka príjemky. Pri oprave takejto FV je možný režim s opravou. Pokiaľ by najskôr k PR vznikli vratky a až potom ste ju čerpali do FV, režim s opravou by v danom momente už povolený nebol. Viď ďalej.
-
Riadok PR nie je možné naimportovať celý (tzn. už bol čiastočne vrárený) alebo bol ocenený skladovou uzávierkou alebo užívateľ nemá právo opravovať PR - Režim čerpania tohto riadka "S opravou PR" potom možný nie je. Program na túto skutočnosť upozorní a nastaví režim "Bez opravy PR", pozri vyššie.
Pokiaľ pridáte do editovaného dokladu nový riadok so záporným množstvom, tak na tento bude v každom prípade generovaná nová príjemka. Teda novo pridané riadky sa nepridávajú na importovanú príjemku, ani keď ju importujete v režime čerpania s opravou PR.
-
Informácia o režime čerpania daného riadka je pri každom riadku uvedená v položke "Spôsob importu" v záložke Obsah faktúry vydanej.
-
-