Dobropisy faktur vydaných (DV)
Agenda dobropisů faktur vydaných - spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání, placení dobropisů.
Obsažené záložky:
Začínáme | Omezení | Seznam | Detail | Zaúčtování | Schvalování | Platby | Ochrana dat | Přílohy | IoT data | Úkoly | X-vazby | Parametry | Překlady |
Agenda dobropisů faktur vydaných slouží k vystavování a evidenci inverzních dokladů k fakturám vydaným, evidenci jejich zaplacení a další práci s nimi. Jednotlivé doklady můžete zadávat, opravovat, zobrazovat, tisknout atd. V záložce Seznam uvidíte doklady vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení. Do dobropisů faktur vydaných lze importovat (čerpat) jiné doklady.
Podívejte se, jak můžete vytvořit Dobropis faktury vydané a jak s ním pracovat ve výukovém videu. V tomto videu uvidíte, jak vytvořit jednoduchý dobropis navázaný na fakturu. Ve videu se také zmiňuje i řešení následné "slevy" fakturovaného objemu (pokud odběratel splní určité podmínky, např. objem fakturace) a to formou vytvoření záporné faktury. Tuto situaci byste mohli ošetřit také např. pomocí hromadných dobropisů či volného dobropisu.
Video je součástí celého kurzu Fakturace v ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete zde.
Typy dobropisů
Rozlišujeme více typů dobropisů faktur vydaných (DV) - každý má svůj účel a své specifické chování:
-
0 - Jednoduchý (vázaný) dobropis: Jednoduchý dobropis dobropisující právě jednu fakturu. Každý takový dobropis má pevnou vazbu k právě jedné dané faktuře, nemůže existovat samostatně. (Z druhé strany ale platí, že na jednu fakturu může existovat více dobropisů.) Můžeme jej označovat i jako "vázaný dobropis" - pro odlišení od dobropisů "volných", které mohou existovat "volně" bez vazby na konkrétní faktury. Pokud má skladové řádky (řádky typu 3), je u nich nenulové množství. Pak pro řádky typu 3, pro které zatím neexistuje skladový doklad, vzniká odpovídající skladový doklad na vrácení zboží, v tomto případě Vratka dodacího listu.
Může se vyskytovat i jako tzv. (jednoduchý vázaný) finanční dobropis, tj. dobropis navázaný na fakturu, ale vracející pouze finančních částky bez vracení zboží a vystavování odpovídajících doklad; Vratky dodacích listů (počet u skladových řádků, pokud takové v dobropisu jsou, se musí vynulovat a zadá se jen celková cena, tj. bude se z nich dobropisovat pouze částka a nebudou se vracet kusy, viz finanční dobropis). Tedy pokud má skladové řádky (řádky typu 3), pak je u nich nulové množství.
(Oboje lze kombinovat, tj. dobropis může mít jeden skladový řádek s nenulovým počtem (k němu pak bude existovat doklad Vratka dodacího listu) a druhý řádek s nulovým počtem tj. charakteru finančního dobropisu bez vracení zboží).
- 1 - Hromadný (vázaný) dobropis: Dobropisuje více faktur. Má pevnou vazbu na řádky vybraných faktur vydaných. Hromadný dobropis lze vystavit i primárně jako Jednoduchý a následně jej vytvořit následným importem dalších faktur vydaných.
- 2 - Skonto: Automaticky vytvořený dobropis faktury vydané v případě využívání skonta. Obdobně jako jednoduchý vázaný dobropis se váže k té jedné konkrétní faktuře, k níž vznikl a nemůže existovat samostatně.Viz též Skonta.
-
3 - Volný dobropis: Dobropis bez vazby na fakturu, může existovat samostatně, tj. "volně". Může mít skladové řádky s nenulovým množstvím. Pak pro řádky typu 3, pro které zatím neexistuje skladový doklad, vzniká odpovídající skladový doklad na vrácení skladových karet, v tomto případě speciální Příjemka. Seznam faktur vydaných, ke kterým volný dobropis "patří", se udržuje jen textově (viz položka Reference).
Příklady...Vystavení dobropisu faktury vydané na doklad, který vnikl v předchozím IS.
Uživatel potřebuje vytvořit doklad bez hlavičkové i řádkové vazby na dobropisovanou fakturu vydanou. Na doklad potřebuje zadávat řádky typu 0 až 3 (řádky typu 4 se spočítají automaticky), přičemž na skladové řádky je potřebné vytvořit skladový doklad pro příjem (vrácení) na sklad.
Poskytnutí finanční slevy, ať už za splněný finanční objem nebo počet kusů určitého zboží v delším časovém období - bez skladových řádků
Uživatel potřebuje vystavit dobropis pro poskytnutí finanční slevy bez vazby na určité faktury vydané. Pokud nepotřebuje evidovat slevu po jednotlivých skladových kartách, bude na doklad zadávat jen řádky typu 0 až 2 (řádky typu 4 se spočítají automaticky). Pokud potřebuje evidovat slevy po jednotlivých skladových kartách, bude na doklad zadávat řádky typu 0 až 3 (řádky typu 4 se spočítají automaticky). Finanční sleva bude tedy evidována po jednotlivých kartách, ale na skladové řádky v tomto případě nemá vzniknout skladový doklad pro příjem (vrácení) na sklad. Množství i jednotková cena pro skladové řádky je tedy nulová, celková cena udává danou finanční slevu.
I tento může být zadán jako tzv. volný finanční dobropis, tj. dobropis bez vazby na fakturu, ale vracející pouze finančních částky bez vracení zboží a vystavování odpovídajících příjemek (tj. počet u skladových řádků, pokud takové v dobropisu jsou, se musí zadat nulový a zadá se jen celková cena, tj. bude se z nich dobropisovat pouze částka a nebudou se vracet kusy, viz volný finanční dobropis). Tedy pokud má skladové řádky (řádky typu 3), pak je u nich nulové množství.
(Oboje lze kombinovat, tj. dobropis může mít jeden skladový řádek s nenulovým počtem (k němu pak bude existovat Příjemka) a druhý řádek s nulovým počtem tj. charakteru finančního dobropisu bez vracení zboží).
Tip na video...Podívejte se, jak můžete vytvořit Dobropis faktury vydané bez vazby na fakturu vydanou.
Video je součástí celého kurzu Fakturace v ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete zde.
-
4 - Volný finanční dobropis: Dobropis bez vazby na fakturu vracející pouze finanční částky bez vracení zboží. Tedy pokud má skladové řádky (řádky typu 3), pak je u nich nulové množství.
Na typu dobropisu závisí jeho další chování a dostupnost některých funkcí. Při editaci a opravách dobropisu se může typ dobropisu měnit z jednoduchého na hromadný a naopak (mazáním či přidáváním řádků) (0<->1). Nelze ale měnit typ dobropisu z vázaného na volný a naopak. Nelze ani měnit typ z volného na volný finanční a naopak (3<->4) (zejména pokud již byla k DV vystavena příjemka PR typu 23).
Typ dobropisu se interně udržuje v položce ReverseDocumentType.
Volné dobropisy byly do systému přidány až od v. 23.1. Před zahájením používání volných dobropisů doporučujeme aktualizovat si základní účetní předkontaci podle vzoru (typ dokladu 60). Případné rozdíly proti vaší aktuální předkontaci pro daný typ dokladu si můžete prohlédnout a následně převzít. Viz Účetní předkontace→záložka Detail→funkce Porovnat.
Vystavení nového dobropisu faktury vydané
Nový dobropis faktury vydané lze vystavit různým způsobem: Buď jako navázaný na konkrétní fakturu/faktury, nebo jako volný bez vazby na konkrétní fakturu (viz výše Typy dobropisů). Vázaný dobropis lze vystavit jako nový podle jedné faktury nebo jako hromadný podle vybraných faktur nebo podle již existujících dokladů Vratky dodacích listů. Může vzniknout také automaticky jako skonto. Může být vystaven i z jiných agend. Volný dobropis lze vystavit jako nový samostatně nebo podle již existujících dokladů Příjemky. Viz též Možnosti vystavení nového DV.
Vázaný dobropis na vracené zboží vystavovaný k faktuře, která má skladové řádky (tj. má k sobě doklady Dodací listy), je spojen s automatickou tvorbou odpovídajících inverzních dokladů Vratky dodacích listů. Volný dobropis na vracené zboží vystavovaný k faktuře, která také fakturovala zboží, které se nyní vrací, je spojen také s automatickou tvorbou skladových dokladů a to v tomto případě dokladů Příjemky. Jedná se o jednu z možností vracení zboží, viz též vracení zboží. Jak vázaný, tak volný dobropis je rovněž možné vystavovat jako tzv. finanční dobropis, tj. dobropis na vrácení pouze finančních částek bez vracení zboží a vystavování odpovídajících skladových dokladů, tj. vratek resp. příjemek. (Více viz finanční dobropis).
Finanční dobropis lze snadno vystavit také jen zadáním požadované celkové částky dobropisu s jejím automatickým rozpuštěním do řádků dobropisu (viz funkce Rozpočítat).
Na dobropisech se mohou vyskytnout i řádky se zápornými částkami, a to ve dvou případech:
- Odúčtování zálohy - tedy, pokud je dobropisována faktura s řádkem typu 5
- Volný řádek dobropisu - pokud se jedná o řádek bez vazby na zdrojovou fakturu, viz parametr Umožnit do Dobropisu faktury vydané přidávat řádky bez vazby na fakturu. Využití např. k dofakturaci dalších nákladů spojených s vrácením zboží (např. dopravy zpět k dodavateli).
Dobropisy faktury vydané v cizí měně
Dobropisy mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Pro dobropisy v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly ručně nebo pomocí uzávěrky fakturace. Uzávěrka fakturace navíc vyčíslí i uzávěrkové kurzové rozdíly a řady dokladů uzavře. Kurzové rozdíly jsou k dispozici v návazné agendě kurzových rozdílů a uzávěrkových kurzových rozdílů aktivních/pasivních, resp. nerealizovaných kurzových rozdílů daňově uznatelných.
Je možné vystavovat DPH doklady i v cizích měnách. Informace o tom, zda jde o doklad DPH, v jaké je měně a nastavení zaokrouhlování částek daní pro jednotlivé DPH sazby a pro celkovou částku se přebírá od svázané faktury.
Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen se hlavičkové informace dokladu, tj. celkové údaje na něm (včetně nastaveného zaokrouhlování, haléřového vyrovnání atd.) počítají okamžitě po zadání jakéhokoliv údaje, který má na ně vliv. Rozdíl oproti ABRA Gold, kde se celkové údaje dopočítávaly přesně až teprve v průběhu uložení dokladu.
Možnosti dokladu dobropis faktury vydané
Přímo z této agendy lze pracovat s platbami jednotlivých dokladů (tj. platby přidávat, příp. i opravovat, mazat). Je zde také možné rovnou generovat žádosti o platební příkazy (samostatně i hromadně), prohlížet a upravovat již vytvořené platební příkazy nebo žádosti o platební příkazya evidovat potvrzení dobropisů. K dobropisu se může rovněž rovnou vygenerovat i vzájemný zápočet. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj. Agenda podporuje schvalování dokladů.
Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.
Účetnictví a dobropisy faktury vydané
Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin.
Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.
V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).
Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Prodej.
Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.
- volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu
-
volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.
Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.
Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky Prodej.